Avant le solde, le compte 12 est vide.

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Taki
Taki
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Ecrit le: 16/02/2012 18:46
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Bonjour,
Avant la clôture, je veux solder le compte 12 mais je n'y trouve aucune écriture. Par contre, lors de l'aperçu du bilan, je me rends compte que le compte de résultat de N-1 apparait dans la rubrique "autres créances", alors qu'à cette rubrique ne devrait apparaitre que le montant TVA à recevoir . Je retrouve cette même somme au compte 471, compte d'attente. Mais si j'essaie de solder ce dernier, rien ne se passe au niveau du bilan.

Mes questions :
- pourquoi le compte 12 est vide ?
- le compte d'attente 471 est-il automatiquement transféré lors de la clôture ?
- comment enlever le compte de résultat de N-1 ?
- que se passera-t-il pour l'an prochain ?

J'ai changé de logiciel l'an dernier. N'aurai-je pas omis une manip' ?

Voilà un moment que je fais des essais, sans résultat.

Merci par avance pour vos réponses.
Taki


Laurentde..
Laurentdeprovence
Directeur Administratif et financier en entreprise
  • 13 - Bouches-du-Rhône
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Directeur Administratif et financier en entreprise


Re: Avant le solde, le compte 12 est vide.
Ecrit le: 17/02/2012 16:32
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Bonjour

je ne comprends pas trop ce qui a pu se passer.

Je vous propose de reprendre l'actif et le passif tels présentés lors du dernier bilan.

Ainsi vous reprendrez ces montants et comptes en tant qu'à nouveau sur votre nouveau logiciel. Quitte à modifier le journal des à nouveaux

au plaisir de vous renseigner


--------------------
Cordialement
Laurent


Taki
Taki
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Avant le solde, le compte 12 est vide.
Ecrit le: 17/02/2012 19:54
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Bonsoir,
Merci pour votre réponse. J'ai essayé d'aller en ce sens et je n'ai pas réussi à créer le journal des A Nouveaux. Je vais réessayer.

Cordialement,
Taki


Taki
Taki
Collaborateur comptable en cabinet
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Avant le solde, le compte 12 est vide.
Ecrit le: 24/02/2012 16:25
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Bonjour Laurent,

C'est encore moi, Taki.
Après décantation (plus que nécessaire !...), j'ai repris mon exercice. J'ai fini par solder le compte 471 avec le compte 120, qui du coup s'est trouvé pourvu. Puis j'ai soldé ce dernier avec le compte 101. ET CA A MARCHE ! Avis, si besoin.

Merci en tout cas pour votre réponse. Elle m'a confortée dans l'idée que je ne pouvais pas boucler ainsi et je gardais votre proposition en dernier recours.
Cordialement,
Taki






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