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Bonsoir à tous
je vous soumets la situation qui me pose problème.
Nous avons crée une sci immobilière avec dans les statuts un capital social de600200f non versés à la création .
Nous avons souscrit un emprunt 600 000f pour faire l'acquisition de biens. Maintenant je voudrais savoir comment présenter mon bilan avec donc le capital non versé, l'emprunt pour l'équilibrer. Ensuite je compte verser les 600200f progressivement au fur et à mesure en prenant les bénéfices qui ne seraient donc pas portés sur comptes courants.
Donc il y a beaucoup de choses qui m'échappent dont le fonctionnement compte associés par rapport à emprunt et bénéfices à distribuer au profit remboursement Je pense que l'on doit constater la dette des associés mais ou , dans quels comptes et les faire fiqurer à quels endroits dans le bilan ?? (resultat=rentrees 0-taxes fonciere-travaux entretien réparation)
merci à ceux qui prendront sur leur temps le soin de m'éclairer .
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