Je suis web développeur. Je m'occupe actuellement d'un site marchant. J'ai rencontré un problème sur la comptabilisation des réductions accordées aux clients.
Peut-on donner une réduction par commande? exemple: Si un client commander 1000 euros et plus de produit dans une seule commande, puis-je lui donner une réduction de 50 euros. Si oui, ces 50 euros sont déduits sur le montant TTC ou HT? Comment je doit traiter ces 50 euros en compta? Puis-je mettre ces 50 euros directement dans la calsse 709 sans traitement de TVA?
Merci d'avance pour l'aide! Je suis coincé depuis 2 jours déjà.
Bonjour! Je pense que vous prenez le problème à l'envers. Si votre client est soumis à TVA vous devez faire une remise en détaillant le HT et le TTC. Donc vous mettez au crédit du compte 709 remise rabais ristourne = 41.81 pour le HTet la TVA en 44562 pour les services ou 44566 pour les services pour 9.19 euros Si votre client est non soumis à TVA comme un particulier, vous mettez directement vos 50 euros au crédit du compte 708
Merci (***pas de style SMS***) pour cette réponse aussi rapide.
Dans le cas où le client est soumis à TVA, si parmi les produits sur la commande, certain est à 5.5% et d'autres sont à 19.6%, quel taux je doit appliquer pour ces 50 euros?
Bonjour! Alors là il faut faire plusieurs possibilités car en général le taux est de 19.6 % mais pour les biens culturels c'est 5.5 % pour la nourriture 2.10 etc ... A votre client de vous donner le pannel des taux de TVA en fonction des biens et services qu'il vend. S'il vend dans l'UE il devrait vous expliquer le processus de la TVA intracommunautaire
Je me permets de relancer ce sujet car je rencontre le meme problème mais je ne comprends pas comment s'enregistre l'écriture.
Ma société vend pour 100 ¤ du matériel (83.61 ¤ HT) et offre à son client un bon de réduction de 50 ¤TTC, dois je faire mon écriture ainsi ?
411000 : 50 ¤ D 707000 : 83.61 ¤ C 445664 : 16.39 ¤ C 708000 : 50 ¤ D ??
Je sens qu'il y a un truc qui cloche (comment dois je passer l'écriture pour faire en sorte que mon compte client soit lettré !!) mais je n'arrive pas à remettre mes neurones dans le bon sens ! Pouvez vous m'aider ??
Merci par avance et désolée aussi.... Cordialement,
Il y a dans votre écriture une grosse erreur. Lorsque vous utilisez un compte de produit, le compte de TVA est celui de la TVA collectée (44571) et non le compte de TVA déductible (445664). Faites attention à ce genre d'erreur grossière.
► Si votre bon de réduction concerne l'achat d'un produit indiqué sur ce bon de réduction, il convient d'enregistrer dans le compte de produits (707 si vente de marchandises) le montant net après réduction du bon (ressortir la TVA du bon).
Ainsi votre écriture est la suivante dans ce cas précis :
Citation
-----------------------------xx/xx/xxxx------------------------ 411 Clients..................................................................50,00 707 Ventes de marchandises (Bon réduction HT).............41,81 445571 Etat TVA collectée (Bon réduction TVA).................8,19 707 Ventes de marchandises (vente du produit HT).......................83,61 445571 Etat TVA collectée (vente du produit TVA).........................16,39 Client x - facture n°aaaaaaaaaa ----------------------------- ------------------------
J'ai volontairement passé l'écriture de manière à mettre en évidence le bon de réduction mais évidemment vous pouvez passer directement le montant net pour l'HT et la TVA.
► Si votre bon de réduction n'indique pas un produit particulier (ce dont je doute), le problème est dans le cadre de l'analytique. Difficile d'imputer ce bon de réduction à un produit. Néanmoins, en matière de comptabilité générale, l'écriture est identique au cas précédent.
Message édité par Val personal assistante le 16/07/2008 21:57
Tout d'abord merci pour votre réponse ! Ensuite, oups.... je suis vraiment désolée pour le compte de TVA.... c'était une erreur de saisie stupide mais par acquis de conscience, j'ai été vérifié mes bordereaux et tout allait bien : la TVA collectée était dans le bon compte !
Par contre, je suis désolée d'être "lourde" mais je déteste ne pas comprendre... selon votre modèle, quelque chose m'échappe encore... Mon exemple concret est une vente à 58 ¤TTC (ht 48.49 - tva 9.51) avec un bon d'achat de 54 ¤ TTC (ht 45.15 - tva 8.85).
Je suis dans mon bordereau de vente... si je fais la saisie complète, ca donnerait :
La comptabilisation du nombre de bon de réduction octroyé se fait de manière extra-comptable.
La seule chose que vous pouvez constater dans votre comptabilité est toutes les écritures au débit du compte 707 Ventes de marchandises dont le libellé est client xxxxxx facture n°.........
Dans votre exemple, le compte client est débité pour 4 ¤. Pour les comptes au crédit, vous pouvez enregistrer pour le montant net de réduction. C'est un peu comme les remises, rabais, ristournes.