Bonsoir,
Je verse la TVA sur les encaissements. Je tente de faire mon cadrage de TVA, mais j'ai un souci car j'ai un écart entre le CA déclaré et le CA à déclarer.
J'ai passé un créance irrécouvrable pour 1000 euros HT en 654, et 196 euros au débit du compte TVA collectée.
Mon écart vient de ces 1000 euros en base et 196 euros de tva, ma question est la suivante :
Doit on déduire le montant des créances irrécouvrables passées en compta du CA encaissé, sur les déclarations CA3 ? Si oui, doit on le déduire du CA taxable ou y a t'il un endroit sur la déclaration pour noter ce montant ?
Si je ne suis pas être assez clair, au cas ou, un exemple. J'ai encaissé 10.000 euros HT et passé 1.000 euros HT en 654, dois je déclarer 9.000 euros HT ou 10.000 euros HT ?
J'espère qu'une âme généreuse pourra venir à mon aide.
Merci par avance
Christophe
Bonjour,
Si la TVA est sur les encaissements et que vous avez une créance irrécouvrable - donc non encaissée - vous n'avez jamais, je suppose, porté ces 1 000 € sur une déclaration de TVA.
Il n'y a alors rien à régulariser concernant la déclaration.
Cordialement.
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