Bonjour,
J'ai fait l'acquisition d'un véhicule le 06 mars 2007, d'une valeur de 24250 €. J'ai saisi donc en compta 401ABC, le montant, et le compte associé 218200 . Je l'ai amorti sur 4ans, avec 681100 et 281820 en compte associé. J'ai saisi mes divers à réintégrer sur toutes mes déclarations. A ce jour, il n'a plus de valeur comptable.
Je l'ai changé le 20 décembre 2017, pour un nouveau véhicule d'une valeur de 26176.76, avec une reprise sur l'ancien de 3798.76€. Le véhicule m'est revenu donc à 22378€.
Ma question est la suivante: comment retirer l'ancien véhicule de la comptabilité. Comment dois-je saisir cela, surtout quand je rentre cela en OD. On me parle des comptes 281540, 675000 et 215400, mais ces comptes sont pour les matériels industriels? Qu'en pensez-vous? Comment j'enregistre le prix de cession'
En insérant le nouveau. J'ai déjà fait le tableau d'amortissement pour le nouveau, sur 4 ans. Dois-je partir du montant total pour l'amortissement, ou du prix après reprise. Suis-je obligé de mettre la valeur de rachat de l'ancien véhicule, vu qu'il n'avait plus de valeur comptable, la reprise du garage était de 3000 € plus argus. Mais dois-je déjà saisir l'amortissement sur la déclaration de 2018 pour l'année 2017. Comme je l'ai acheté le 20 12 2017, je compte l'amortissement à partir du 31 /12, donc il ne figurera pas sur l'année 2017?
J'espère avoir été claire dans mes propos, et aimerai trouver quelqu'un qui puisse m'expliquer clairement comment arriver à entrer tout cela en machine.
Je vous remercie d'avance
Jean-Michel
Re-bonjour, je voulais apporter quelques précisions:
Je l'ai changé le 20 décembre 2017, pour un nouveau véhicule d'une valeur de 26176.76, avec une reprise sur l'ancien de 3798.76€. Le véhicule m'est donc revenu à 22378€.
Ma question est la suivante: comment retirer l'ancien véhicule de la comptabilité. Étant donné qu'il est déjà amorti, dois-je tout de même inséré le montant de la reprise. Ne puis-je pas tout simplement entrer le montant du véhicule suite reprise, vu que sa valeur net comptable est nulle, et qu'il n' plus d'argus.
Comment dois-je saisir cela, surtout quand je rentre cela en OD. On me parle des comptes 281540, 675000 et 215400, mais ces comptes sont pour les matériels industriels? Qu'en pensez-vous? Comment j'enregistre le prix de cession et dois-je vraiment le faire?
En insérant le nouveau. J'ai déjà fait le tableau d'amortissement pour le nouveau, sur 4 ans, avec 1/12 pour le mois de décembre 2017, 12/12 pour les trois années suivantes et 11/12 pour décembre 2021. Dois-je partir du montant total pour l'amortissement, ou du prix après reprise. Je suppose que le même prix que je saisis pour l'achat doit être pris pour l'amortissement.
Si non, suis-je obligé de mettre la valeur de rachat de l'ancien véhicule, vu qu'il n'avait plus de valeur comptable, la reprise du garage était de 3000 € plus argus.
Je vous remercie d'avance
Bonjour, je pense avoir trouvé la solution:
J'ai commencé par saisir en OD:
512100 avec D3798.76 (prix de cession ou reprise, qui n'est pas physiquement rentré en banque)
775200 avec C3798.76
281820 avec D24250 ( prix d'achat de l'ancien véhicule pour la sorite du patrimoine)
218200 avec C24250
J'ai modifié mon bordereau d'achat, où j'ai mis le montant total du véhicule, soit 26176.76
J'ai calculé mon amortissement sur 4 ans, avec 1/12 pour 2017, 12/12 pour 2018,2019,2020, et 11/12 pour 2021, ce qui me fait 545.35 pour 2017, 6544.19 pour 2018, 2019, 2020, et 5998.84 pour 2021.
J'ai saisi en HA
401SUZ C26176.76
218200 D 26176.76
Et en OD
681100 C545.35
281820 D545.35
Et j'ai calculé mon divers à réintégrer qui sera de :
26176.76 - 9900 = 16276.76 / 4 = 4069.19 x 1/12= 339.09 pour 2017, à réintégrer en 381.
Qu'en pensez-vous? Est-ce la solution'
Merci pour l'écoute
Re-bonjour,
Je n'ai pas encore fait de rapprochement bancaire, car je le fais à partir du relevé mensuel, que je reçois tous les 15 du mois, je verrai si tout s'équilibre à ce moment. Est-ce que je pourrai inclure le prix de la cession pour équilibrer l'achat.
Si souci pour le montant de la reprise, ne dois-je pas le mettre en caisse, vu qu'il n'est pas rentré physiquement sur le compte banque. A ce moment, j'équilibre la cession avec le compte banque.
Je me libère un peu la tête cette semaine, et je reviens dessus dès réception du relevé mensuel.
Je suis ouvert à tout commentaire.
Merci pour l'écoute
Cordialement
Jean-Michel
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