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Comment comptabiliser une vente en contre partie d'un achat ?

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Malissia
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  • 34 - Hérault
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Ecrit le: 25/04/2007 16:51
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Mon entreprise à effectué un achat auprès d’une entreprise (immo) en contre partie nous avons « vendu » à l’entreprise pour le même montant notre produit.
Aucune transaction monétaire n’aura lieu.

J’aurai voulu savoir comment on peut enregistrer comptablement une telle transaction.
Merci d’avance pour vos réponses et explications.
Lapuce
ProfilLapuce
Collaborateur comptable en cabinet
  • 95 - Val-d'Oise
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: Comment comptabiliser une vente en contre partie d'un achat ?
Ecrit le: 25/04/2007 17:17
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Bonjour,

Si la transaction achat/vente s'annule, vous n'avez qu'à utiliser le même compte de tiers, ainsi il sera soldé.

CDT


--------------------
Jca06
ProfilJca06
Cadre du secteur public
  • 06 - Alpes-Maritimes
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Cadre du secteur public


Re: Comment comptabiliser une vente en contre partie d'un achat ?
Ecrit le: 26/04/2007 11:07
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Bonjour,

Puisque vous êtes étudiante, je vais vous faire une réponse pédagogique. Dans quelques années, vous ferez, comme tout le monde, ce que vous indique Lapuce.

Il y a deux transactions :
- une vente qui fait naître une créance que vous enregistrez dans un compte client ;
- un achat qui fait apparaître une dette dans un compte fournisseurs (ou 404 pour les puristes).

A partir du moment où ces créances réciproques sont certaines, liquides (calculées) et exigible (échues), juridiquement, les conditions de la compensation légale sont remplies, ce qui vous autorise à comptabiliser, à l'échéance prévue (soit probablement au comptant), une écriture au débit du compte fournisseur (extinction de la dette) par le crédit du compte client (extinction de la créance).
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