BanStat
Logo Compta Online
SAGEad

Comment traiter des erreurs en N-1

5
1 871
0
5 réponses
1 871 lectures
0 vote

Barbara17
ProfilBarbara17
Employé en comptabilité
  • 17 - Charente-Maritime
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Ecrit le: 06/07/2006 15:09
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour à tous et toutes,

J'ai un souci.
Des erreurs ont été faites dans l'exercice antérieur et je dois les rectifiés.
Dois je le faire sur l'exercice antérieur ou puis je le faire sur l'exercice actuel ?
En fait ces erreurs sont telles que les comptes de l'expert comptable, qui ont été déposé ne correspondent pas avec ceux de l'entreprise.

Que dois je faire ?

Barbara


--------------------
Barbara "Patience et longueur de temps font plus que force et que rage" La Fontaine.
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 116 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comment traiter des erreurs en N-1
Ecrit le: 06/07/2006 16:28
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Il faut que vos comptes soient en adéquation avec ceux de l'expert comptable sinon pour le nouvel exercice, vous allez partir sur de mauvaises bases.

CDT


--------------------
Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!
Barbara17
ProfilBarbara17
Employé en comptabilité
  • 17 - Charente-Maritime
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comment traiter des erreurs en N-1
Ecrit le: 07/07/2006 09:34
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour Lapuce

En fait le but de la manoeuvre est que je rectifie les erreurs pour que l'on avoir les mêmes soldes que l'expert. Seulement je sais pas à quel date le faire ? Au 1er jour de l'exercice actuel ou au dernier jour du précédent ??
Même si c'est pas moi qui est fait l'erreur, je voudrais pouvoir faire en sorte que l'entreprise soit clean si jamais on a un controle.

Merci

Barbara


--------------------
Barbara "Patience et longueur de temps font plus que force et que rage" La Fontaine.
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
  • 75 - Paris
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 116 votes
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comment traiter des erreurs en N-1
Ecrit le: 07/07/2006 10:16
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Bonjour,

Si votre expert comptable a déposé les comptes annuels et qu'ils sont différents dans votre compta, vous devez la rectifier à la clôture et non à l'ouverture.
Il faut qu'ils soient identiques.

CDT


--------------------
Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!
Barbara17
ProfilBarbara17
Employé en comptabilité
  • 17 - Charente-Maritime
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 0 vote
popupBulle tail
Profil
Employé en comptabilité


Re: Comment traiter des erreurs en N-1
Ecrit le: 07/07/2006 10:46
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Merci beaucoup Lapuce

Même si ça implique du travail (resaissir une partie de la compta actuelle) ta réponse m'enlève une épine du pied. Je savais pas comment faire car le Lefevre laisse entendre qu'il aurait fallu les comptabiliser sur l'exercice actuel (Cf. par 2395).

Merci encore

Barbara


--------------------
Barbara "Patience et longueur de temps font plus que force et que rage" La Fontaine.
Moicmoi
ProfilMoicmoi
Expert-Comptable libéral en cabinet
  • 06 - Alpes-Maritimes
Envoyer un message privé    Ajouter à mes contacts
  • 1 vote
popupBulle tail
Profil
Expert-Comptable libéral en cabinet


Re: Comment traiter des erreurs en N-1
Ecrit le: 08/07/2006 11:25
0
VOTER
Votez MoinsVotez Plus
Message édité par Moicmoi le 08/07/2006 11:26
Je ne comprends pourquoi on retraite les écritures au 31 décembre. J'aurais fait comme le lefebvre, j'aurais régularisé les comptes au 1janvier de l'année suivante. Ainsi, au 31 décembre on obtient les mêmes comptes que l'expert et au 1janvier les comptes sont régularisés.
Retour en haut









Retour en haut
Avertissement : Ce site permet aux internautes de dialoguer librement sur le thème de la comptabilité.
Les réponses des Internautes et des membres du forum n'engagent en aucun cas la responsabilité de Compta Online.
Tout élément se trouvant sur ce site est la propriété exclusive de Compta Online, sous réserve de droits appartenant à des tiers.
Toute copie, toute reprise ou tout usage des photographies, illustrations et graphismes, ainsi que toute reprise de la mise en page figurant sur ce site, ainsi que toute copie ou reprise en tout ou partie des textes cités sur ce site sont strictement interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

Toute reprise ou tout usage, à quelque titre que ce soit, des marques textuelles, graphiques ou combinées (comme notamment les logos) sont également interdits, sous réserve de l'autorisation express écrite de l'ayant droit.

© 2003-2019 Compta Online
S'informer, partager, évoluer