Bonjour,
Nous rencontrons un problème pour lettrer nos factures.
Nous vendons via des places de marché comme Amazon ou CDiscount.
Ces Places de marché prennent des frais qui sont prélevés directement sur le règlement de nos ventes.
Nous enregistrons des ventes sur des comptes 411 pour nos clients.
Les règlements reçus en banque sont inférieurs au prix de vente client car les places de marchés nous prélèvent les frais.
Comment lettrer nos factures qui sont supérieurs au paiement reçus en banques (les clients ayant payés les places de marchés qui nous reversent une somme inférieure déduite des frais).
Merci par avance pour votre aide.
Cordialement,
Bonjour,
Il faut passer une écriture qui constate la commission, lorsque vous comptabilisé le paiement de votre intermédiaire.
Par exemple
Compte | Libellé | Débit | Crédit |
512000 | Vente du xx xxx 2016 | 1000 | |
411000 | 1200 | ||
622200 | 200 |
Cordialement
Christian
Bonjour,
Je reviens sur cette question, car je ne règle pas l'intermédiaire puisque c'est lui (cas des Marketplace) qui me verse le paiement des ventes et qui retient "à la source" la commission.
l'intermédiaire est par exemple la place de marché AMAZON,
je vends 1000 à des clients finaux qui commandent via AMAZON.
Amazon me retient 10% donc me verse 900. Au niveau de la banque je reçois 900 et non 1000.
Donc je saisie :
512000 paiement reçu en banque 900
411000 Vente des 1000
622200 Commissions
Je ne peux pas saisir de compte tiers de charge sur le paiement des commissions, car je ne pourrais pas faire le lettrage ou je m'y perds ?
Merci pour votre aide.
Cordialement,
Bonjour,
Je vous ai donné l'écriture qui correspond au paiement, en même temps il faut passer l'écriture qui correspond à la facture et votre compte 411000 se trouve lettrer
C'est une vente au compte, donc vous pouvez utiliser le compte 701000 au lieu de 411000.
Cordialement
Christian
Cordialement
Christian
Merci pour votre retour.
Je n'ai pas de problème particulier pour le lettrage des factures de vente avec la Banque.
Je souhaitais savoir s'il fallait une écriture pour un compte fournisseur au regard des commissions. mais dans ce cas je ne pouvais faire le lettrage.
je me suis sans doute mal exprimer dans mon précédent mail.
Je crois donc comprendre qu'on ne passe que des écritures dans le journal des Ventes et Banque, pas achat.. ?
Cordialement,
Bonjour,
si vous voulez vraiment détailler, voici le schéma que j'utilise pour les ventes avec intermédiaire :
- au moment de la facturation du client final :
Compte | Débit | Crédit |
411 | 1200 | |
70* | 1200 |
- à la réception de l'avis de paiement de l'intermédiaire :
Compte | Débit | Crédit |
6222 | 200 | |
401 | 200 |
- au paiement :
Compte | Débit | Crédit |
512 | 1000 | |
401 | 200 | |
411 | 1200 |
Ça vaut ce que ça vaut... :)
Cordialement.
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