Bonjour à tous,
Je dois comptabiliser une facture de situation d'avancement de chantier, cependant je ne sais pas du tout comment faire.
Voici le récapitulatif de la facture:
Avancement cumulé : 100 000€
A déduire avancement précédent : 63 000€
Soit avancement du mois : 37 000€
- Frais de cantonnement : -1000€
Total facture : 36 000€
A déduire RG : 2000€
Déduire paiement pour compte : 8000€
peinture de paris
A déduire heures insertion : 4000€
Total à régler : 22 000
A déduire paiement comptant 1% : 220
A régler : 21780€
Si quelqu'un peut m'éclairer dessus ça serait top!
Merci à vous :)
Bonsoir,
Ça ressemble beaucoup à un contrat long terme. Impossible de vous dire quoi faire sans connaitre ce qui a été fait avant. Je vous invite à essayer de trouver des cours de comptabilité approfondie de DCG, la méthode y est expliqué. Après, à vous de voir comment l'adapter à votre situation.
Cordialement.
D'accord je vais regarder, mais comment traiter les frais et sommes qui viennent en déductions comme le paiement pour compte ou la RG.
Merci à vous!
Bonjour,
D'autres personnes peuvent me donner leur avis svp ?
Merci à vous :)
Bonjour,
Avancement cumulé : 100 000€
A déduire avancement précédent : 63 000€
Soit avancement du mois : 37 000€
- Frais de cantonnement : -1000€
Total facture : 36 000€
A déduire RG : 2000€
Déduire paiement pour compte : 8000€
peinture de parisA déduire heures insertion : 4000€
Total à régler : 22 000
A déduire paiement comptant 1% : 220
A régler : 21780€
Il s'agit bien d'une construction réalisé par une entreprise du bâtiment pour vos locaux ?
Cette construction sera donc utilisée pour votre entreprise à partir de la date de livraison, toutes dépenses seront donc à comptabiliser en attendant dans une compte temporaire 231000.
Ce qui veut dire que dans ce compte il y a déjà 63000€ de comptabilisé.
Vous comptabilisez l'avancement d'aujourd'hui pour 37000€ en contre partie du compte fournisseur, bien évidemment il faut aussi comptabiliser la TVA.
Frais de cautionnement et Heures d'insertions je ne sais pas ce que s'est, il faudra vous renseigner sur leur significations.
La retenue de garantie vous pouvez éventuellement passer une écriture pour l'isoler dans un compte 401700, la retenue de garantie serait à payer au bout d'1 an.
1% pour paiement comptant, je serais très étonné que votre fournisseur êtes vous sur et certaine ?
Si il accepte il faut donc l'enregistrer au compte 765000 escompte obtenu en ttc si il n'y a pas de mention de récupération de tva dans les conditions générales du fournisseur sinon il faut calculer la tva à reverser.
Cordialement
Christian
Bonjour,
Merci pour votre réponse et votre éclaircissement.
Cependant, il s'agit pas d'une facture fournisseur mais d'une facture cliente.
Ce sont donc des produits et non une immo.
Oui, il y a bien 1% pour paiement comptant.
Dans l'attente de votre réponse,
Cordialement
Alors dites nous comment est comptabilisé la précédente situation, il ne faut pas changer de méthode sauf si la précédente est erronée dans ce cas il faudrait changer aussi les précédentes.
Vous-êtes une entreprise du bâtiment ?
Votre client est un particulier, une entreprise ? une autre entreprise du bâtiment ?
Il faudrait nous dire ce qu'est cautionnement et et heures insertions.
Pour un escompte comptant, il faut être sur et que ce soit bien stipulé sur le contrat d'origine, en principe la vérification d'une facture de situation de travaux implique souvent la vérification par l'architecte ou le maitre d'oeuvre ce qui implique un certain délai ce qui rend difficile le paiement comptant.
Personnellement si sur la facture le % du règlement comptable est déduit je considérais alors comme une remise commerciale compte 709.
Sinon si il n'est pas déduit sur la facture, j'enregistrerais alors l'escompte uniquement si le paiement a eu lieu dans les 8 ou 15 jours après la date de la facture au compte 665 escompte accordé.
Cordialement
Christian
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Nous sommes un cabinet comptable et nous effectuons la révision pour ce client. Cependant, il s'interroge comment comptabiliser les factures dans ce genre.
Le client est une autre entreprise du batiment.
Les heures d'insertions sont à priori du personnel extérieur et les frais de cantonnement (vestiaire, wc sur le chantier etc).
Sur la facture est écrit "déduire 1% pour règlement comptant". Le règlement a eu lieu dans les 15j.
Cordialement,
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