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Comptabilisation des achats pour comptes

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Pyrogol
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Ecrit le: 13/07/2010 12:57
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Message édité par Pyrogol le 13/07/2010 12:58
Bonjour a tous,

J'aurai souhaite savoir comment etaient enregistres les achats pour compte d'un tiers.

J'ai achete du materiel pour le compte d'un client. Je lui ait donc facture le prix du materiel auquel j'ai ajoute une commission.

Comment dois je proceder ?

J'avais pense a cela mais je ne suis pas sur dutout :

Achat pour le compte du tiers

Debit - 601 - HT
Debit - 44566 - TVA
Credit - 401 - TTC

Vente au tiers

Debit - 411 - TTC
Credit - 44571 - TVA
Credit - 701 - HT
Credit - 702 - Commission

Au compte de resultat il n'y a donc que la commision qui apparait

Une solution que j'ai vu est recommandee par un livre dit qu'il faut enregistrer cette operation de cette facon :

http://books.google.com.ng/books?id=S4EPTw...epage&q&f=false

Par ailleurs, comment proceder pour ce meme type d'operation quand on effectue ce genre d'operations pour une societe mere. (oas de commission)

Cordialement
Lucky luc
ProfilLucky luc
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Comptable en entreprise


Re: Comptabilisation des achats pour comptes
Ecrit le: 13/07/2010 13:25
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Bonjour,

Si vous revendez à l'euro près à un client du matériel pour lequel il vous a donné mandat concernant l'achat, que vous lui rendez compte des dépense engagées et qu'en compta vous passez ça par des comptes de tiers, vous n'avez pas de TVA à mouvementer (par exemple compte 467 en débit et 401 en crédit à l'achat ; 512 en débit et 467 en crédit au moment du remboursement. Comme c'est un client, on peut peut-être tout passer directement en 411 et non 467). C'est le système des débours.

Cependant, dans le cas présent, comme il y a une commission sur cette vente, je ne pense pas que ce soit possible et il faut comptabiliser comme vous le faites. Encore que cette commission me semble être une simple marge sur une marchandise revendue en l'état et, a priori pour la revente, je comptabiliserais tout ensemble en 701.

Citation
Au compte de resultat il n'y a donc que la commission qui apparait

Pas vraiment puisque vous aurez en charges ce qui est en 601 et en produit ce qui est en 701. Ces montants figurent au compte de résultat même si le résultat lui-même ne sera modifié que par la "commission".

Citation
Par ailleurs, comment proceder pour ce meme type d'operation quand on effectue ce genre d'operations pour une societe mere. (oas de commission)

S'il n'y a pas de "commission", vous pouvez utiliser le système des débours (si les conditions de forme sont réunies).
Mais rien n'empêche de procéder en utilisant les comptes 601,701 et de TVA.

Cordialement.

Luc


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