Bonjour à tous,
J'ai arrêté volontairement mon activité libérale dernièrement en cédant ma patientèle ainsi que le mobilier, de l'équipement et fournitures.
J'ai plusieurs interrogations concernant ma comptabilité en lien avec la cessation d'activité.
Dans quel compte doit être ventilé la vente de la patientèle ? Est-ce 207 ?
Dans le prix de vente du mobilier, équipement et fournitures, une partie correspond à des immobilisations dont certaines étaient totalement amorties d'autres toujours en cours, et une autre partie correspond à des choses qui n'ont pas étés amorties (donc ventilées dans les comptes comme 605000, 606301, 606302) car étaient des dépenses ponctuelles de 50 € par ci, 200 € par là, etc.
J'ai vendu donc vendu le mobilier, équipement et fournitures à un montant supérieur à la valeur comptable totale des immobilisations cédées. Comment comptabiliser la différence ? De simples écritures des comptes de classe 6 en crédit ?
Merci d'avance pour votre aide.
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