bonjour
je Travail actuellement sur une reprise d'une société (une holding qui détient 4 societe) dans le cadre de la valorisation des parts sociales nous avons utiliser la methode l'actif net
cependant dans le bilan il y a un une écriture qui nous dérange, au niveau du passif dans le poste autres dettes il a compte 467300000 affecte d'un montant de 640 000€
le vendeur ( détient 100% de là holding qui détient 90% des 4 societe ) nous informe qu'il s'agit d'un Credit vendeur réaliser lors du rachat d'une des filiales et cette somme ne nous concerne et reste à sa charge
comment nous en assurera dans le cadre de la valorisation dois Je l'inclure ce montant dans le calcul de la valeur des parts ou ne pas en tenir en compte. ?
Et et comment expliquer ce compte ?
Si vous avez une réponse je suis preneur ?
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