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Encaissement de chèques cadeaux

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Maddy
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Ecrit le: 09/07/2008 11:49
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Message édité par Maddy le 09/07/2008 11:49
Bonjour à tout le monde.

Nous avons un client qui désire nous reverser des commissions tout les mois, sur leur affaire que nous avons vendus.
Il désire que nous fassions une facture de commissions.

Cela est-il possible et par quelle écriture dois-je passer le paiement sous forme de chèques cadeaux. ( 411000 à quoi).

Que dois- je tenir ou sous quelle forme pour les chèques que nous allons recevoir.
Je vous remercie à l'avance.

Cordialement
Arnaud66
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Re: Encaissement de chèques cadeaux
Ecrit le: 09/07/2008 12:07
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Bonjour,

Je n'ais pas trour bien compris mais en ce qui concerne l'encaissement de chèques cadeaux je pense à ceci:

L'émission des chèques cadeaux peut être comptabilisé par un compte 467--- au crédit et l'encaissement par le débit de ce même compte.

Cet enregistrement se fait normalement lors de l'enregistrement de la recette en fin de mois dans le journal Recette correspondant.

Que pensez vous chers confreres comptables?


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Claudusaix
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Re: Encaissement de chèques cadeaux
Ecrit le: 09/07/2008 12:15
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Bonjour,

La distribution de chèques-cadeau n'entraîne pas forcément leur utilisation.

C'est pourquoi, j'appliquerai le traitement comptable lié aux garanties données aux clients. Et par conséquent, je le traiterais dans les engagements hors bilan la date d'expiration est à cheval sur deux exercices.

L'utilisation par le client s'assimile à un rabais, remise, ristourne.

Cordialement,


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Claudusaix
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Arnaud66
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Re: Encaissement de chèques cadeaux
Ecrit le: 09/07/2008 14:57
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Citation : Claudusaix @ 09.07.2008 à 12:15
Bonjour,

La distribution de chèques-cadeau n'entraine pas forcément leur utilisation.

C'est pourquoi, j'appliquerai le traitement comptable lié aux garanties données aux clients. Et par conséquent, je le traiterais dans les engagements hors bilan la date d'expiration est à cheval sur deux exercices.

L'utilisation par le client s'assimile à un rabais, remise, ristourne.

Cordialement,

Ma méthode serait fausse? Un compte 467 ne s'appliquerait pas en l'espèce?

Merci de vos informations car j'ai le cas pour certains clients aussi.

cordialement


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Re: Encaissement de chèques cadeaux
Ecrit le: 09/07/2008 18:52
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Bonjour!
Mais quid du montant ou de la part dans le CA de la société si ça représente un gros % le FISC peut vous demander de la TVA dessus ou si les gérants l'assimile à un usage personnel, ça peut être des avantages en nature valorisé par l'URSSAFF qui vous demandera des cotisations sociales


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La provocation est l'art de chatouiller les stimulis de l'autre
Claudusaix
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Re: Encaissement de chèques cadeaux
Ecrit le: 09/07/2008 19:34
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Message édité par Claudusaix le 09/07/2008 20:37
Citation : Arnaud66 @ 09.07.2008 à 14:57

Citation : Claudusaix @ 09.07.2008 à 12:15
Bonjour,

La distribution de chèques-cadeau n'entraine pas forcément leur utilisation.

C'est pourquoi, j'appliquerai le traitement comptable lié aux garanties données aux clients. Et par conséquent, je le traiterais dans les engagements hors bilan la date d'expiration est à cheval sur deux exercices.

L'utilisation par le client s'assimile à un rabais, remise, ristourne.

Cordialement,

Ma méthode serait fausse? Un compte 467 ne s'appliquerait pas en l'espèce?

Merci de vos informations car j'ai le cas pour certains clients aussi.

cordialement

Bonsoir,

Prenons un exemple :

Vous distribuez 1000 Chèques-cadeau de 10 ¤. 500 clients utilisent leur chèque cadeau.

Si vous enregistrez en 467 Chèques-cadeaux, vous allez constater dans un premier temps au débit pour 10 000 ¤. A l'issue de l'utilisation, vous aurez un total au crédit de 5 000 ¤ au compte 467 Chèques-cadeaux. Et par conséquent, vous aurez 5 000 ¤ au débit. Que ferez-vous au moment de l'expiration ?

Avec ma méthode, vous constatez seulement l'utilisation.

Citation

-------------------------xx/xx/xxxx-------------------------
411 Clients...............................................................TTC - 10 ¤
709 Chèques-cadeau.................................................8.36
44571 TVA collectée..................................................1.64
70...................................Produits.............................................HT
44571 TVA collectée..................................................................TVA


Alors, je sais vous aller me dire qu'un rabais, remise, ristourne ne s'enregistre pas en tant que tel lorsqu'ils figurent sur une facture doit. Aussi, vous pouvez très bien appliquer cette méthode-là. Mais si plusieurs comptes de produits (70) interviennent et si le chèque-cadeau est difficilement imputable, alors ma méthode permet de montrer l'utilisation des chèques-cadeau.

Si au moment de la clôture du bilan ou d'une situation, en annexe, vous indiquerez qu'il y a par exemple 8 000 ¤ de chèques-cadeau non utilisés.

Cordialement,


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Claudusaix
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