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Facturation des frais de port au client

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Fleur9311
ProfilFleur9311
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Ecrit le: 02/11/2006 19:05
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Bonjour,

Dans quel compte dois je enregistrer la facturation des frais de port aux clients?
Ca ne rentre pas dans le compte 707?

merci
Joel israel
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Re: Facturation des frais de port au client
Ecrit le: 03/11/2006 00:40
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Message édité par Joel israel le 03/11/2006 15:58
Bonsoir Fleur9311,

Si la livraison a été effectué par vos soin, c'est le compte 7085 : ports et frais accessoires facturés.

Si la livraison à été faites par un tiers, je pense que vous pourriez passer une écriture inverse de celle passée pour ce tiers, c'est à dire :

411 votre client livré (débit)
6242 transports sur ventes (crédit)
44566 TVA sur A.B.S. (crédit).

Cettedernière écriture est à confirmer par les spécialistes car je ne sais pas si elle est toujours valable comme solution (solution que j'avais relevé dans un manuel de comptabilité du DPECF - Parruite / Davasse me semble-t-il)

Heureusement que Pierrerichard est passé par là car je n'avais pas fais attention à mon erreur; toutes mes excuses.

Salutations.
Joël ISRAEL.


--------------------
BEP comptabilité en 1999 avec le GRETA BAC Pro comptabilité en 2002 avec le GRETA.
Pierrerichard
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Re: Facturation des frais de port au client
Ecrit le: 03/11/2006 03:50
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Message édité par Pierrerichard le 03/11/2006 03:55
Bonsoir,

Vous avez tout dit Joel.

je corrige mon message pour mettre le doigt sur une faute de frappe je pense:
au debit, si la livraison est efféctuée par un tiers, le compte ne sera pas 401 mais 411

ex:
Vous achetez le service de transport :
6242 (d)
44566 (d)
...............401 ©

Vous vendez une marchandise à un client, avec frais de port achetés precedemment (ports débours) :

411 (d)
...............707 ©
...............44571 ©
...............6242 ©
...............44566 ©
Fleur9311
ProfilFleur9311
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Re: Facturation des frais de port au client
Ecrit le: 03/11/2006 11:43
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Merci pour vos réponses.

Si les frais de port sont enregistrés dans le compte 708, dans quelle catégorie dois je déclarer la tva collectée, dans "autres operations imposables" ?

merci
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