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Bonjour,
Je viens de lire ce topic et me pose moi-même les mêmes questions, enfin presque.
Auriez-vous plus d'infos à ce sujet depuis ? Comment avez-vous fait finalement ?
En fait dans mon cas je facture une prestation de dégustation dont le tarif comprend la prestation proprement dite et le prix de vente des vins dégustés mais sans détailler. C'est comme un "forfait" incluant les vins + la prestation.
Mais extourner les achats de vins du 607 à un 623 ne m'enchante guerre car j'ai des taxes d'octroi de mer (à La Réunion) et du transport payés globalement et je trouve un peu fastidieux d'extourner tout ça.
Donc pensez-vous que je puisse plutôt procéder comme cela ? :
1- comptabilisation de la prestation de dégustation en 706 pour le total de la facture
2- extourne du total des prix de vente des vins du 706 vers le 707
En conservant une liste excel de tous les vins passés en prestation de dégustation.
Merci.
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