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Bonjour,
Je lance un SOS, voici l'écriture comptable que je passe suivant le relevé Amazon :
- débit 411 pour les profits nets
- débit 624 pour toutes les dépenses
- crédit 4671 dans lequel il y a (somme balance au commencement + les ventes)
Lorsque j'ai connaissance de la TVA, je débite le 4671 et je crédite le 707 et le 4457 pour la tva collectée France.
Quelle écriture passez-vous lorsque les profits sont négatifs ?
Merci de votre réponse.
Cordialement.
Martine
Bonjour @Cedricicower,
Je vis ce que nous (les Seller) vivons tous ici...
Je mets le nez dedans depuis peu car je remonte toute mon année 2021 actuellement...Bref.
J'y suis nuit et jour depuis 72h environ.
Donc d'après que ce j'ai pu conclure de mon côté (quasi seul et sans grandes notions car effectivement il n'y a pas pléthore de sachant en la matière et enfin je tombe sur ce fil de discussion.
Personnellement je suis sur ZEFYR et voici où j'en suis :
J'ai créé Une banque supplémentaire au nom d'AMZ sur ZEFYR.
A chaque versement/prélèvement d'Amazon (et oui, j'ai aussi des prélèvement car le succès n'est pas encore au rdv...) je saisie un VIREMENT INTERBANCAIRE entre mon compte BANQUE PRO et le compte AMZ créé.
Ensuite en fin de période (mensuelle, trimestrielle, annuelle -peu importe) je ventile ces virements selon les rapports par plages de dates que l'on trouve sur le SELLER dans RAPPORTS>PAIEMENTS>RAPPORTS PAR PLAGE DE DATE. Ce rapport permet d'extraire le CA HT par pays ainsi que les frais AMZ (commissions sur ventes HT, frais expédition HT, frais de stockage HT et Publicité TTC, seule charge en TTC chez AMZ).
ATTENTION: ce rapport est édité par market place donc il faudra en éditer autant que de pays dans lequel on stock/vend.
Donc grâce je créé mes écritures. Commençons par la France.
(Vente de marchandise 707000/Commissions 622600/Publicité 623300)
Avec une contrepartie par débit du compte banque AMZ créé.
Pour la TVA FRANCE pas de problème, TVA collectée sur ventes 445780 et TVA déductible 445660 pour la pub.
Ensuite les autres pays et c'est là que je bloque :
Je créé les mêmes ventilation à la seule différence que la TVA ne peut pas suivre le même chemin puisqu'elle elle est collectée pour être reversée aux autorités étrangères.
Ma question de NOOB en compta : Dois-je pour chaque pays étranger créer des comptes similaires aux comptes de tiers relatifs à la TVA FRANCE 445XXX et procéder de la même manière que pour la TVA FRANCE mais sur ces nouveau comptes ?
Si je ne me trompe pas, la solde de TVA acquitté chaque mois pour les pays étrangers doit être saisie en 6374 Impôt et taxes exigibles à l'étranger. J'ai juste ?
Logiquement avec mon procédé, le rapprochement bancaire en fin de période entre la banque AMZ et les saisies de ventilation devrait mettre en évidence l'écart dû au fait qu'AMZ procède à des versements/prélèvements de manière chaotique et jamais en concordance avec le calendrier civile.
Un grand merci si vous avez une réponse pour moi.
Salut les sellers,
Pour faire suite à mon précédent message et après une réflexion approfondie de notre problème de TVA, je me rends compte que (perso) je me suis pris la tête sur un problème qui n'en n'était pas un et sur lequel peut-être d'autre on buté !
En fait il n'y a réellement (et légalement) qu'un problème de rapprochement des écritures au niveau France avec l'histoire de la TVA car nous ne sommes, d'après moi, pas dans l'obligation de comptabiliser tout ce qui attrait à la déclaration de TVA au sein des pays étrangers.
Ainsi, il suffirait donc de saisir la totalité du montant des ventes hors FRANCE (TVA inclue) en vente de marchandise Allemagne 707100 par exemple, indiquer ce montant TVA inclue en HT et préciser TVA = 0 donc aucune écriture en compte de tiers pour la TVA. Puis au moment du paiement de la TVA au pays en question, on débite le compte Impôts et taxes exigibles à l'étranger 637400.
ET LE TOUR EST JOUE !
Pour ce qui est du reste du procédé que je décrivais ça reste valable. La ventilation des transferts de de AMZ vers votre compte pro (ou prélèvement par AMZ sur votre compte pro), peut se faire comme je l'indiquais je pense sans problème.
Je serais heureux d'avoir vos points de vue sur le sujet...
Merci d'avance.
Bonjour,
Si je me trompe pas, la facture mensuelle pour la TVA, pour les ventes en France, correspond à la commission sur chaque vente et à l'abonnement, donc pas de TVA puisque la facture est éditée du Luxembourg.
Donc mes écritures sont enregistrées sur les comptes 6222000 (commissions) et 618100 (abonnement).
Cordialement,
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