Bonjour, Je suis débutante sur Ciel compta, j'ai la version Association 2006, version 12.0. J'ai clôturé ma première année de comptabilité mais je me retrouve avec tous mes à- nouveaux (soit près de 3 pages). Y-a-t-il un moyen de paramétrage pour qu'il ne me reste plus qu'une ligne? Je m'excuse si la question a déjà été posée mais je cherche depuis 3 heures sur le net et pas de réponse. Merci de votre réponse.
Je ne connais pas ce logiciel-là. Mais, si vous avez autant de lignes, c'est qu'a priori, vous n'avez jamais lettré aucun compte de tiers et de trésorerie. En second lieu, il y a des comptes qui doivent être paramétré pour reprendre toutes les lignes au lieu de reprendre le solde. Il faut aller dans le compte et dans son paramétrage, cocher ou décocher une case.
Conseil que je donne toujours : faites une sauvegarde des données, renommer cette copie et essayer les paramétrage. Cela permet si le résultat n'est pas probant de ne pas modifier votre travail.
Quand vous avez cloturé votre exercice comptable, vous avez laissé l'option qui est cochée par défaut "reprendre les écritures non pointées et non lettrées".
Si vous décochez cette option, vous aurez une seule ligne dans tous les comptes de tiers lettrables et ceux pointables : A nouveaux à l'ouverture du nouvel exercice comptable.
je viens de récupérer ma balance de chez mon ancien comptable et je voudrais donc saisir mes à nouveaux mais le problème c'est que je ne sais pas quoi saisir et comment le faire
si une personne pouvez me renseigner se serait gentille
Vous devez saisir en "à nouveau" les comptes de bilan uniquement et le résultat de l'année précédente au 01.01.2007.
Vous pouvez également saisir la totalité de la balance, comptes de bilan et comptes de charges au 31/12/2006, puis clôturer votre exercice 2006 et ensuite saisir votre comptabilité sur 2007. Cette méthode vous permettra d'avoir un comparatif N / N-1 dans vos éditions.
on m a dit de faire mes à nouveaux car en 2006 il y a eu des factures avec un réglement en 2007 et on m a dit que cela permettait de faire le lien
j ai commencé ma saisie 2007 mais j ai lu qu il fallait mettre les à nouveaux au journal AN car sur ebp il existe
donc svp que dois je faire et que saisir dois je reprendre toute la balance et mettre au débit ce quil y a au débit et crédit ce qu il y a au crédit je ne me retrouve pas
La bonne question qu'il faut se poser est la suivante : Sur votre logiciel, avez-vous passé des écritures avant les OD qu'a fait votre expert comptable en 2006 ? Si oui, vous devez passer dans le journal OD, les écritures d'inventaire. Pour les reconstituer, il suffit de sortir votre balance et de la comparer à la balance que vous a fourni votre expert comptable. Il suffit de compléter les comptes pour arriver à la balance de l'expert comptable. Quand vous avez la même balance que celle de l'expert comptable, il vous suffit d'ouvrir un nouvel exercice (2007) et les à-nouveaux se génèrent correctement. Les écritures déjà passées sur 2007 restent après la bascule vers le nouvel exercice.
Ceci est utile si lors d'un contrôle fiscal ou d'URSSAF, on vous demande le grand livre. C'est pourquoi, je serais vous, je demanderai les OD qui ont été passées à l'expert comptable.
en fait mon exercice 2006 qui a été cloturé par mon ancien expert comptable je ne l ai pas resaisi j ai commencé ma saisie à partir de 2007! je pensais qu une fois la balance 2006 en main je n avais que quelques écritures à saisir
donc si je comprends bien je saisies toutes mes écritures 2006 et je les compare à la balance 2006 du comptable si c est ok je cloture et la tout se fait automatiquement!
et pour ce qui est de mes saisies 2007 vont elles disparaitre
aussi je ne pense pas que mon ancien comptable me remette les od car j ai déjà attendu 4 mois cette balance puis je faire autrement la comparaison
Ce que vous ne me dites pas clairement, est-ce qu'il existe des écritures sur 2006 ou non ?
Si c'est oui, alors il vous faut compléter comme je vous ai dit les écritures sur 2006. Faites une sauvegarde avant de commencer l'opération. Quand votre balance est égale à celle de votre expert comptable, vous pouvez créer 2007. Normalement, vous ne perdez pas les écritures 2007 déjà passées.
Si c'est non, alors vous devez reprendre seulement les comptes de bilan (classe 1 à 5) dans les à-nouveaux de 2007. Le résultat des comptes de gestion est inscrit en 120 ou 89 Résultat en instance.