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DEC
Corrigés DEC Novembre 2018
Posté par Thierrymolle le 14/11/2018 19:10
Dernier message par Gordon le 16/06/2019 22:40
Monsieur, J'ai effectué des recherches sur internet mais je ne parviens pas hélas à trouver ce BOFIP. Cordialement,
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DEC
Corrigés DEC Novembre 2018
Posté par Thierrymolle le 14/11/2018 19:10
Dernier message par Gordon le 16/06/2019 22:40
Bonjour Monsieur, Pourriez-vous me donner les références du BOFIP attaché à la rubrique recettes SCM qui traite de la possibilité de répartir les amortissements ? Je vous remercie d'avance. Cordialement, 
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DEC
Corrigés DEC Novembre 2018
Posté par Thierrymolle le 14/11/2018 19:10
Dernier message par Gordon le 16/06/2019 22:40
Bonjour Monsieur,   Tout d'abord, je vous remercie pour vos propositions de correction. Elles sont d'une aide précieuse.   Concernant le dossier 1, pourriez-vous m'éclairer sur 2 points : - au point 1.3.2.3.2.2, vous citez 2 conditions pour pouvoir...
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    Comptabilité générale
    Texte officiel sur la répartition des amortissements dans une SCM
    Posté par Gordon le 07/06/2019 22:11
    Dernier message par Thierrymolle le 09/06/2019 21:00
    Bonjour Monsieur, Je vous remercie de votre réponse. Il y a effectivement peu de textes sur la SCM. Je viens de consulter l'article 46 quaterdecies G annexe III du CGI et celui-ci ne semble pas applicable à la SCM. Cet article est relatif à une réduction...
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      Comptabilité générale
      Texte officiel sur la répartition des amortissements dans une SCM
      Posté par Gordon le 07/06/2019 22:11
      Dernier message par Thierrymolle le 09/06/2019 21:00
      Bonsoir, Dans une SCM, nous avons le choix entre répartir ou pas les amortissements entre les associés. Ainsi, la déclaration 2036 a prévu ces deux modalités. Pourriez-vous m'indiquer les références du texte permettant cela, c'est à dire répartir ou...
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        Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
        Integration fiscale Feuillets 2029- B et 2029-B BIS
        Posté par Gordon le 17/06/2016 01:05
        Dernier message par Cattier-clotilde le 23/06/2016 09:24
        Bonsoir, Pourriez-vous m'indiquer depuis quand les feuillets 2029-B et 2029-B BIS font partie de la liasse d'intégration fiscale et doivent être envoyés? Je vous remercie d'avance pour vos réponses. Bien cordialement,
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          Les Experts-Comptables en cabinet
          Attestation d'expert-comptable sur le chiffre d'affaires
          Posté par Gordon le 21/05/2016 16:32
          Dernier message par Fabrice heuvrard le 21/05/2016 20:32
          Bonjour, Suite à un incendie dans son établissement et pouvoir percevoir l'indemnité d'assurance perte d'exploitation, mon client a besoin que je lui fournisse une attestation sur son chiffre d'affaires pour une période. Pourriez-vous m'indiquer si l'ordre...
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            Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
            IFU imprimé 2561- cession de parts par un associé
            Posté par Gordon le 11/02/2015 22:36
            Dernier message par Gibo le 10/02/2016 12:33
            Bonsoir, Les cessions de parts sociales d une SARL par une personne physique doit elle faire l objet d'une déclaration IFU (imprimé 2561)? Si par exemple, dans la SARL X un associé Monsieur M personne physique cède une partie de ses parts, la SARL X...
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              Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
              Formulaires à remplir suite à la cession de parts sociales
              Posté par Gordon le 08/10/2014 23:27
              Dernier message par Elea1 le 09/10/2014 07:11
              Bonsoir, suite à une cession de parts sociales de SARL au mois d octobre 2014 par une personne physique, quels sont les formulaires à remplir? J ai compris qu il y aura l imprimé 2074 à annexer à la déclaration de revenus 2042 qui sera déposée en mai...
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                Comptabilité générale
                Location nécessaire dans le cadre d'un immobilisation
                Posté par Hchomi le 30/08/2011 16:24
                Dernier message par Lucky luc le 01/09/2011 09:55
                Bonsoir, Etant donné que la comptabilité française privilégie l'approche juridique, le critère déterminant pour immobiliser un bien c'est le droit de propriété. Ainsi, les biens loués ne peuvent pas être immobilisés en principe. Dans votre cas...
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                  Comptabilité générale
                  Traitement comptable des suspens après rapprochement bancaire
                  Posté par Martinian le 31/08/2011 14:08
                  Dernier message par Yungyung le 02/02/2018 15:25
                  Oui, c'est bien ça. Vous ne devez passez aucune écriture au 31/12/2010 et ces 2 chèques doivent apparaître dans le rapprochement bancaire au 31/12/2010(c'est ce qui justifie votre écart en la banque et le compte compte). Cordialement
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                    Comptabilité générale
                    Enregistrement achat intracommunautaire
                    Posté par Pierrlo le 31/08/2011 13:28
                    Dernier message par Pierrlo le 01/09/2011 13:20
                    Bonjour, Cette opération constitue pour vous une acquisition intracommunautaire. Au regard de la TVA, à condition que le client ait fourni son numéro d'identifiant intracommunautaire au fournisseur lors de la commande, l'opération est exonérée...
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                      Comptabilité générale
                      Traitement comptable des suspens après rapprochement bancaire
                      Posté par Martinian le 31/08/2011 14:08
                      Dernier message par Yungyung le 02/02/2018 15:25
                      Bonjour, Etant donné que la validité d'un chèque est de un an, alors vos créanciers ne pourront pas encaisser les chèques que vous leur avez remis. Pour autant, leur créance n'est pas éteinte. Ainsi, vous avez toujours une dette à leur égard...
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                        Comptabilité générale
                        Intérêts bancaires
                        Posté par Ninisarah le 31/08/2011 13:45
                        Dernier message par Gordon le 31/08/2011 14:16
                        Bonjour, Le compte 661 est un compte de compte de résultat et le compte 168 est un compte de bilan. Le compte 168 est utilisé uniquement lors de la clôture des comptes pour comptabiliser les intérêts courus afin de respecter le principe d'indépendance...
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                        Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                        Ca3/ prestations de services fournies à un client non établi en france
                        Posté par Gordon le 26/08/2011 19:57
                        Dernier message par Gordon le 31/08/2011 11:50
                        Bonjour, Merci pour votre réponse. Oui Elo44, je suis d'accord avec vous. En fait, je me prépare une fiche mémo avec l'analyse des opérations devant être déclarées dans chaque ligne de la CA3. Cordialement
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                        Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                        Ca3/ prestations de services fournies à un client non établi en france
                        Posté par Gordon le 26/08/2011 19:57
                        Dernier message par Gordon le 31/08/2011 11:50
                        Pardon, je reprends mon message. Je disais, que la déclaration de TVA CA3 fait bien la distinction entre les acquisitions intracommunautaires (ligne 03) et les achats de prestations de services intracommunautaires (ligne 2A).
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                        Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                        Ca3/ prestations de services fournies à un client non établi en france
                        Posté par Gordon le 26/08/2011 19:57
                        Dernier message par Gordon le 31/08/2011 11:50
                        Bonjour, Merci pour votre réponse,mais je suis sûr que ce n'est pas une livraison intracommunautaire. Les livraisons intracommunautaires ne peuvent concerner que des biens corporels d'après la définition de l'administration fiscale (cf notice...
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                        Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
                        Ca3/ prestations de services fournies à un client non établi en france
                        Posté par Gordon le 26/08/2011 19:57
                        Dernier message par Gordon le 31/08/2011 11:50
                        Bonsoir à tous, Faut-il déclarer dans la CA3, les prestation de services fournies à un client assujetti établi dans l'union européenne qui donnent lieu à une autoliquidation de la TVA par ce dernier, dans la ligne 05"autres opérations non imposables"?...
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                          DSCG
                          Vos pronostics pour le DSCG 2010
                          Posté par Salam le 18/05/2010 17:15
                          Dernier message par Yasmine18 le 13/10/2010 21:46
                          Bonjour, n'oubliez pas le paquet TVA qui est entré en vigueur. Cordialement
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                          DSCG
                          Thème du rapport de stage DSCG
                          Posté par Reinhold le 04/03/2008 14:24
                          Dernier message par Max25 le 31/10/2010 15:19
                          Bonsoir, étant contrôleur de gestion sous contrat d'apprentissage dans un organisme de formation, je pense faire mon rapport sur le calcul du coût de revient d'un apprenant selon la méthode des coûts complets. En gros, mon rapport abordera les...
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