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Bonjour,
Je m'appelle Silvia, je suis auto entrepreneur et consultante.
Voila ma situation :
Lorsque je pars en déplacement, mon client me donne un per diem par jour de 80€ pour divers frais ( resto, déplacements etc..) sans l'obligation de fournir des justificatifs. Sans forcément le vouloir, je ne dépenses les 80€ par jour.
Par conséquent, si je ne dépense que 70€ par jours, dans ma comptabilité j'aurais une différence entre ce que j'ai dépensé et donc comptabilisé en frais de déplacement (au réel) et le remboursement que je vais recevoir par ce client pour ce déplacement. (en per diem)
Que dois je faire ?
Faire une facture de régularisation pour justifier la différence ? Enregistrer les frais de déplacement uniquement par rapport au virement recu sans joindre les justificatifs ?
Je vous remercie par avance pour votre aide et vos conseils !
Silvia
expert comptable en cabinet et auto-entrepreneur ???? j'avoue ne pas tout comprendre dans votre situation !!!!!
connaissez-vous la comptabilité des auto-entrepreneurs ?
cdt
Hug
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Bonjour,
Simple erreur de parametrage. Merci de me le préciser je vais modifier cela.
Pouvez vous m'aider ?
Merci, cordialement,
Silvia
Vous n'avez pas de comptabilité à tenir au sens comptable du terme !!
uniquement un registre entrées/dépenses, donc un CA à enregistrer et vos notes de frais.
CDT
je vous conseil le site : autoentrepreneur.com
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