En juillet 2011, le CA de mon autoentreprise dépassera le seuil de 34600 ¤. Je basculerai donc en entreprise individuelle et je devrai tenir une vraie comptabilité, à compter du 1er janvier 2011 (je dois revenir en arrière). D'après ce que le centre des impôts m'a dit il faut tenir une compta en TTC jusqu'au 30/06/11. Puis une compta normal (avec assujettissement à la TVA) à compter du 01/07/11. Mais comme il n'ont jamais eut de cas concrets ils ne m'ont pas donné plus d'informations. Quelqu'un serait-il ou bien a-t-il été dans ce cas et pourrait-il me donner quelques infos.
Je viens juste de régulariser quelqu'un dans ce cas (pour 2010). Je dirais que le seuil écueil concerne la TVA déductible sur le stock et les immobilisations.
Je vous remercie pour votre réponse, mais j'ai quelques petites questions :
Pour ma comptabilité du 1er semestre 2011 :
J'ai bien compris de que je devais tout enregistrer en TTC.
Par compte : au 30/06/11 je dois établir un stock (sur lequel je peux récupérer la TVA) et je peux également récupérer la TVA sur mes immo. (Cela correspond à ce que les impôts m'avait dit). Cependant, tous les frais du 1er semestre (gazoil, achat petit matériel, peages, téléphone, ... en fait tout les frais généraux) doivent-il être également enregistrés ??
Car sinon je vais avoir un bénéfice énorme en fin d'année ?
Là dessus les impots n'ont d'ailleurs pas pu me renseigner sur ma futur déclaration de revenus 2011 : avec 1 semestre autoentrepreneur et 1 semestre entreprise individuelle ! mais bon là j'ai le temps...
Donc en autoentrepreneur il n'était pas possible de déduire les charges.
Mais aujourd'hui vu le passage en entreprise individuelle je peux enregistrer mes charges du 1er semestre 2011 (en TTC bien sur) ?? C'est bien ça ?
Une autre petite question : Si on prend un chiffre d'affaire annuel de 60.000 ¤ (prestataire de service). A quel pourcentage puis-je estimer les charges ssociales et les impots ??
1. C'est cela. 2. C'est impossible à estimer sans avoir le résultat. Si vous avez 60000¤ de charges, vous ne paierez pas d'impôt et le minimum en charges sociales...
Etes-vous consciente que votre revenu sera majoré de 25% parce que vous êtes hors délai pour adhérer à un CGA ?
En ce qui concerne le CGA, j'ai lu quelque part qu'il fallait adhérer dans les 5 premiers mois de l'année pour bénéficier d'une "remise". Et malheureusement le dépassement du seuil intervient en juillet... donc pas de chance.
Par compte je ne comprends pas pourquoi mes impots vont être majoré de 25 % ?? Je ne pouvais pas changer de statuts tant que le seuil n'était pas dépassé ! Pouvez vous m'expliquer ce qui l'en ai exactement ? Les avantages d'adhérer ou pas à un CGA. Il me semble que ce n'est pas obligatoire ?
Il ne s'agit plus d'une remise mais d'une "non-majoration de 25%" depuis 2007. Et ce n'est en effet pas obligatoire, mais si vous ne la prenez pas, vous avez la majoration. Vous pouviez y adhérer même en AE (bien que cela ne serve à rien si vous ne dépassez pas), et il n'y a aucune tolérance de la part des CGA ou de l'administration.
Le mieux que vous puissiez faire est de bien faire attention à déduire tous les frais que vous pouvez. Par exemple, pour l'artisan que j'ai régularisé, la différence a été de plus de 10000¤, charges sociales et IR, par rapport à ce qu'il avait calculé, car il en avait oublié énormément (et pour une grosse partie, il ne savait pas qu'on pouvait les déduire).
Ou encore mieux, prenez un expert-comptable, au moins pour cette année. Et si vous le faites, évitez si possible de venir frapper à sa porte fin avril de l'année prochaine, comme ce fut le cas pour moi...
Merci beaucoup pour tout ces conseils, j'en prends bonne note.
Comme vous connaissez très bien ma situation étant donné que vous avez régularisé une personne récemment, je me permets de vous poser "encore" une question, concernant mon stock au 30/06/11.
Je dois dans un premier temps enregistrer mes factures d'achats de matériel en TTC jusqu'au 30/06/11 soit l'écriture suivante :
607 achats de marchandises TTC au débit 401 au crédit pour le même montant.
Puis établir un stock au 30/06/11 de ce qui n'est pas encore vendu.
soit : 371000 au débit : pour le HT 445664 au débit pour la tva 607000 au crédit pour le TTC
Est-ce bien ça, car j'ai un gros doute pour la TVA.
Vous ne devez avoir d'écriture de stock qu'au 01/01 et au 31/12. Celui de "fin d'AE" ne sert qu'à déduire la TVA, en passant 44566 par 607 (comme si on avait enregistré HT, dès le départ, les produits figurant dans le stock).