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Avoir non déduit...



12 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 20/02/2007 16:19
Sdwuil

Comptable général en entreprise
Messages: 13
Inscrit le: 05/01/2006
Région: 95 - val-d\'oise


Bonjour,

société prestataire de service:
j'ai dans mon compte client des avoirs n-1 ,n-2, non déduit par certains clients (client perdu ou toujours actif).
que dois-je faire de ses avoirs en fin année, qui peuvent rendre un compte client créditeur.
merci

Message écrit le: 20/02/2007 16:39
Lapuce

Employé en comptabilité
Messages: 1373
Inscrit le: 09/03/2006
Région: 75 - paris


Bonjour,

Pour les clients encore actifs, rien du tout car ces avoirs devront être imputés sur les prochaines factures mais faut il peut être leur rappeler sinon, si vous ne prevoyez pas des prestations à facturer avec eux, vous devrez les rembourser.

Concernant les clients perdus, pouvez vous être plus clair?
Est ce des clients avec qui vous n'avez plus de relations commerciales ou ont ils fait faillite?

CDT


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Message écrit le: 20/02/2007 16:42
Sdwuil

Comptable général en entreprise
Messages: 13
Inscrit le: 05/01/2006
Région: 95 - val-d\'oise


Tout d'abord merci de votre prompte réponse.
concernant les clients perdus... nous n'avons plus de lien commercial avec eux.

Message écrit le: 20/02/2007 17:09
Lapuce

Employé en comptabilité
Messages: 1373
Inscrit le: 09/03/2006
Région: 75 - paris


Ok!

C'est bizarre qu'ils n'aient pas réclamé le solde de leur compte pour pouvoir procéder au lettrage de ceux-la.

En tout état de cause, vous ne pouvez rien faire car l'avoir existe toujours, vous avez une dette envers votre client.
Attendez qu'il réclame son dû sinon ......

CDT

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Message écrit le: 20/02/2007 17:48
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 560
Inscrit le: 01/06/2006
Région: 37 - indre-et-loire


Petite précision : prescription commerciale 10 ans sauf cas particulier (transport par exemple : 1 an).

Message écrit le: 20/02/2007 18:43
Zouzou

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 371
Inscrit le: 28/06/2004
Région: 05 - hautes-alpes


Bonjour,
Perso au bout de 3 bilans je solde tout ce monde qui pollue les bilans (chaque année les justifier...) sauf bien sûr litige notoire, ou somme significative.
Produits ou charges exceptionnelles, retraiter de la TVA éventuellement, et en cas de réveil tardif : produit ou charge sur exercices antérieurs, (et TVA)...
Voilà.

Message écrit le: 21/02/2007 10:25
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 560
Inscrit le: 01/06/2006
Région: 37 - indre-et-loire


Citation
produit ou charge sur exercices antérieurs


Ces comptes n'existent plus dans le PCG (ça me rappelle un vieux post...).

Message écrit le: 21/02/2007 10:48
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2346
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour,

Ils existent encore et peuvent être utilisés tout au long de l'année.
Mais les charges et produits comptabilisés dans ces comptes doivent au 31/12 être reclassés par nature.
Ces comptes doivent être soldés au 31/12.

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Message écrit le: 21/02/2007 14:10
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 560
Inscrit le: 01/06/2006
Région: 37 - indre-et-loire


On ne va pas refaire la conversation de l'époque mais en substance à quoi bon si il faut resolder au 31/12 ?

L'argument principal est d'éviter de polluer les comptes avec des charges d'un autre exercice, ceci est une vision analytique et ne peut se gérer qu'avec l'analytique, les pis-aller dans la comptabilité générale ne permettant au final que d'embrouiller plus qu'autre chose au final.

Message écrit le: 21/02/2007 15:53
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2346
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour Johndoewnn,

Je ne refais pas une discussion qui a déjà eu lieu.
J'apportais simplement une précision à vos propos, et ne discutais pas non plus de l'interet d'utiliser ou pas ces comptes.

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Message écrit le: 21/02/2007 16:06
Eclair

Employé en comptabilité
Messages: 222
Inscrit le: 23/04/2006
Région: 75 - paris


Bonjour à tous,

je viens remettre mon grain de sable : ))))

Mais par ex pour des factures de marchandises non saisies sur le bon exercice, on est obligé de les enregistrer dans le 672 sinon ca fausse les coefficients non?

merci

Message écrit le: 21/02/2007 20:02
Zouzou

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 371
Inscrit le: 28/06/2004
Région: 05 - hautes-alpes


QUOTE
produit ou charge sur exercices antérieurs

Ces comptes n'existent plus dans le PCG (ça me rappelle un vieux post...).

?????? John.. tu ne confonds pas avec les comptes "PP" (pertes et profits) (qui eux ont disparus depuis longtemps !) ?? car les charges et produits/exercices antérieurs sont encore d'actualité et sont dans le PCG !
Ensuite, pour ce qui est du reclassement, jamais entendu parler de cela, sinon effectivement aucun intérêt de les utiliser !!
Je ne suis pas d'accord avec vous la dessus....
Cordialement

Message écrit le: 21/02/2007 20:20
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2346
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour,

Non John ne confond pas: ces comptes existent mais ne sont utilisés qu'en cours d'exercice seulement. C'est bien écrit dans le PCG.

Pour ce qui est de l'utilité de les utiliser ou pas, chacun voit...

Mais c'est vrai que ce n'est pas la peine de polémiquer sur ce sujet, un post a été ouvert il y a quelques temps, faites une recherche sur le forum et vous pourrez être d'accord avec nous.

Cordialement,

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