Message écrit le: 31/08/2007 11:30 | |
Pluie93 Messages: 9 Inscrit le: 16/08/2007 | Bonjour Je voulais savoir comment saisir les à-nouveaux à partir du grand livre car je ne sais pas par ou commencer et que saisir dois je saisir toutes les écritures du grand livre (la banque , les cptes fournisseurs, clients, ...) aussi il y a des amortissement comment dois je faire merci |
Message écrit le: 31/08/2007 15:02 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour Pluie93, D'habitude, on enregistre les A-nouveaux à l'aide de la balance de clôture. Mais quand on utilise un logiciel comptable, cela se fait tout seul quand on suit la procédure d'ouverture d'un exercice. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 15/10/2007 23:44 | |
Seb22bzh Employé en comptabilité Messages: 1 Inscrit le: 15/10/2007 | Bonsoir, Je fais suite à cette question posée... Voilà...j'ai proposé de venir en aide à une amie pour l'aider à démarer sa comptabilité qu'elle souhaites gérer elle-même. En ce qui concerne mon expérience dans le domaine de la comptabilité , elle est, je dirais, générale. J'ai travaillé initialement durant quelques années dans le privé mais en restant dans une gestion que je califierais de 'standar'. Depuis, je suis dans le public...quelques similitudes en terme d'articles du PCG mais bon...voilà pour le contexte ! A présent, voici le contexte du dossier de mon amie : lors de l'ouverture de son activité, elle a confié la gestion à un cabinet comptable. En fin d'exercice, elle a eu son bilan, puis elle a décidé de gérer elle-même son dossier au quotidien et de confier son dossier à un autre cabinet comptable, n'étant pas satisfaites des prestations du précédent cabinet. Dans cet objectif, elle a fait l'acquisition du logiciel 'CIEL comptabilité'. J'ai repris le bilan de clôture et souhaiterais savoir quelles écritures je devais saisir dans ciel pour l'ouverture de ses comptes. J'ai reprise l'Actif, dans lequel j'ai les comptes de la classe 2 (acquisit° et amortissement), de la classe 3 (avec comme comptes 31 et 37...quelle différence entre ces 2 comptes...il y a les stocks : compte 37 mais l'autre ?!), les comptes de la classe 4 (fournisseurs), la classe 5 (Caisse, banque et versements...) ainsi que le compte des CCA (486). Et au Passif, j'ai : le compte 108 (qui est négatif à la clôture, est-ce normal ?!), j'ai le compte de l'amortissement d'emprunt (164 => CRD), le compte des Intérêts Courus (1688) et le compte 4486 (Etat des charges à payer...j'imagine qu'il s'agit du compte de TVA due à la clôture). Après ce 'long' descriptif...dois-je tout simplement contre-passer dans le journal des AN les sommes qui figure au bilan de clôture ? Désolé si la question elle-même vous paraît 'simplette'...mais vous l'aurez compris, il s'agit d'une 'remise à l'eau' pour ma part. Merci d'avance pour vos réponses |
Message écrit le: 16/10/2007 00:07 | |
Lana Expert-Comptable salarié en cabinet Messages: 335 Inscrit le: 15/12/2005 Région: 06 - alpes-maritimes | Bonsoir Comme vous l'a dit Claudusaix il faut reprendre a l'identique votre balance de clôture pour les comptes de la classe 1 à 5. Balance de clôture N-1 = Balance d'ouverture N. Si vous vous rendez compte qu'il y a des erreurs, vous les corrigerez sur l'exercice 2007 par exemple. Bonne saisie -------------------- |
Message écrit le: 16/10/2007 06:38 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour, -------------------- |