Message écrit le: 16/05/2008 17:17 | |
Devaccess06 Employé en comptabilité Messages: 2 Inscrit le: 16/05/2008 Région: 06 - alpes-maritimes | Bonjour, je viens d'arriver dans une société pour laquelle je finalise le bilan et j'ai un doute sur la façon de solder de vieux comptes tiers créditeurs (n-3 n-2 ). Est ce que c'est un produit de gestion courante ou exceptionnel ? Dois je comptabiliser une TVA collectée dans ce cas ? Merci ! |
Message écrit le: 16/05/2008 18:25 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Bonjour, Quels sont ces comptes créditeurs? Pourquoi sont ils encore existants? Il faut d'abord trouver les raisons avant d'envisager de les solder. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 16/05/2008 19:49 | |
Maxime souligna.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 1359 Inscrit le: 22/03/2006 Région: 76 - seine-maritime | Bonjour, Un compte créditeur est représentatif d'une dette (sauf écriture d'OD). Vous voulez solder ces comptes : payez vos dettes... -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2008 15:24 | |
Devaccess06 Employé en comptabilité Messages: 2 Inscrit le: 16/05/2008 Région: 06 - alpes-maritimes | Oui je suis d'accord avec vous mais les cas que je soulève sont des clients qu'on ne peut plus rembourser car ils ont disparus ( entreprises qui ont été liquidées par exemple ). Les sommes trainent donc dans les comptes alors que nous ne pourrons les rembourser...la question est donc comment les passer comptablement ? Merci de votre aide... |
Message écrit le: 19/05/2008 15:52 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Message édité par Claudusaix le 19/05/2008 15:59 Citation : Devaccess06 @ 19.05.2008 à 15:24 Oui je suis d'accord avec vous mais les cas que je soulève sont des clients qu'on ne peut plus rembourser car ils ont disparus ( entreprises qui ont été liquidées par exemple ). Les sommes trainent donc dans les comptes alors que nous ne pourrons les rembourser...la question est donc comment les passer comptablement ? Merci de votre aide... Bonjour, Si vous avez la preuve de leur disparition (par exemple Extrait K-bis indiquant la date de liquidation), vous passez une OD et vous classerez avec cette OD, la preuve de la disparition. Ainsi, en cas de contrôle, vous aurez un justificatif. Mais, vous pouvez ajouter des coupons de presse ou que sais-je encore. Conseil : faites un tableau récapitulatif où vous indiquerez les références des documents justificatifs que vous aurez préalable numérotés. Dans votre cas, il s'agit de produits exceptionnels qui viendra annuler votre dette envers votre client. C'est d'une certaine manière, le travail de détective privé. Il faut enquêter et recouper les preuves. Et ce n'est qu'après ce travail fastidieux mais passionnant que vous pourrez enregistrer une OD. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 19/05/2008 16:13 | |
Cavalesamis Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 476 Inscrit le: 22/07/2005 Région: 50 - manche | Citation : Devaccess06 @ 16.05.2008 à 17:17 Bonjour, je viens d'arriver dans une société pour laquelle je finalise le bilan et j'ai un doute sur la façon de solder de vieux comptes tiers créditeurs (n-3 n-2 ). Est ce que c'est un produit de gestion courante ou exceptionnel ? Dois je comptabiliser une TVA collectée dans ce cas ? Merci ! Attendre la prescription commerciale (en général 10 ans) pour ne payer l'impôt de suite. |