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Le report des a-nouveaux



8 réponses
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Posté dans le forum Forum Droit Fiscal, droit des sociétés, droit des affaires
Message écrit le: 22/07/2008 13:01
Aurora

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 22/07/2008
Région: 69 - rhône


Bonjour,

Je vien d'avoir mon Bac Pro compta et je travail dans une société, mais sachant qu'il n'y a pas eu de compta fait en interne donc je devais installé le logiciel ciel compta.

J'ai un petit probléme c'est que je ne sais pas comment on enregistre les rapports des a-nouveaux.

Est-ce que quelqu'un peut me guider s'il vous plaît?

Merci

Message écrit le: 22/07/2008 13:06
Francoisecnd

Chef comptable en entreprise
Messages: 2276
Inscrit le: 30/11/2006
Région: 93 - seine-saint-denis


Bonjour,

Il faut que vous réclamiez au cabinet qui tenait la comptabilité sur l'exercice antérieur une balance de clôture.
Vous ressaisirez tous les soldes, sauf évidemment ceux des comptes 6 et 7 ...

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Message écrit le: 22/07/2008 13:34
Gmenant

Cadre du secteur privé
Messages: 627
Inscrit le: 25/05/2008


Bonjour,

Pour la saisie des à-nouveaux d'après la balance de clôture, vous le faites dans le journal spécifique 'AN'.

Cordialement

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Message écrit le: 22/07/2008 13:39
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour,

Si vous faites une recherche sur le forum, vous verrez qu'il est conseillé (s'il n'est pas trop tard) de saisir toutes la balance N-1 sur ciel (en OD), puis de faire la clôture.
Les AN se feront automatiquement.

Cette solution permet, entre autre, de pouvoir effectuer des comparaisons entre N-1 et N.

Cordialement,

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Message écrit le: 22/07/2008 14:19
Aurora

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 22/07/2008
Région: 69 - rhône


Oui d'accord, j'ai le grand livre, la balance mais je sais pas comment on saisie.

soit disant que au 31/12/07 on a un fournisseur créditeur de 1000,00 ¤, donc pour repporté cette somme au 01/01/08 dans le journal des AN comment on fais?

quelles ecriture je dois passé?

Merci

Message écrit le: 22/07/2008 14:40
Claudusaix

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 4600
Inscrit le: 18/03/2003
Région: 87 - haute-vienne


Bonjour,

D'abord, ce n'est pas des rapports à-nouveaux mais des reports à-nouveaux. En effet, la technique consiste à reporter les écritures de l'exercice précédent sur le nouvel exercice.

Comme vous a dit la merveilleuse Nad64, de nombreux sujets comme le vôtre sur ce forum ont été ouverts. Faites un effort de recherche et vous constaterez qu'il y a deux techniques :

  • Cette technique a été évoquée par Nad64. Vous ouvrez un exercice en indiquant les dates de l'exercice précédent. Vous reprenez toute la balance de l'exercice précédent c'est-à-dire des comptes de la classe 1 à 7. Bien sûr, vous substituez au compte de tiers généraux, les comptes de tiers issus des balances de tiers. N'oubliez pas d'indiquer les dates d'échéance. Vous n'oublierez pas non plus, d'indiquer le solde bancaire et d'ajouter toutes les écritures non encore prises en compte par la banque vous permettant d'aboutir au solde comptable du compte banque (512). Cela vous permet de mettre en place un état de rapprochement bancaire sur Ciel. Après avoir vérifier que l'ensemble des documents (blian, compte de résultat, balance) corresponde à celle fournie, vous clôturez et ouvrez le nouvel exercice. Les avantages sont que vous pouvez comparer les deux exercices, que les reports à nouveau se font tout seul et qu'enfin vous n'avez pas vous poser la question : qu'est ce que je reprends et que je ne reprends pas en comptabilité


  • La seconde consiste à ouvrir un exercice aux dates de l'exercice actuel. Dans ce cas, vous ne reprenez que les comptes de la classe 1 à 5. L'équilibre se fait pas le compte 12 Résultat. Ce que je vous ai dit pour les comptes de tiers et le compte banque restent valable. Une fois tout saisie, avant de commencer la comptabilité proprement dit, vous devez contrôler là aussi l'ensemble des documents.


Voilà, vous savez tout. N'oubliez d'effectuer une recherche sur le sujet sur le forum.
Espérant avoir été le plus clair possible,
Cordialement,

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Message écrit le: 22/07/2008 15:56
Aurora

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 22/07/2008
Région: 69 - rhône


Je vous remercie beaucoup pour votre explication ca ma beaucoup aider, par contre encor une petite question j'ai tout saisie mai j'ai une grosse difference qui correspond au total de gestion (charge et produit) je le met dans quel compte?

Message écrit le: 22/07/2008 16:02
Nad64

Responsable comptable en entreprise
Messages: 2343
Inscrit le: 13/10/2005
Région: 64 - pyrénées-atlantiques


Bonjour,

Tout d'abord, faites un peu attention à votre orthographe.

Pour votre question, Claudusaix vous a donné la réponse:

Citation

L'équilibre se fait pas le compte 12 Résultat.


Je vous rappelle que ce sujet a été plusieurs fois traité sur le forum. N'hésitez pas à faire des recherches.

Cordialement,

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Message écrit le: 22/07/2008 16:04
Aurora

Etudiant
Messages: 5
Inscrit le: 22/07/2008
Région: 69 - rhône


Merci beaucoup

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