Message écrit le: 22/07/2008 13:01 | |
Aurora Etudiant Messages: 5 Inscrit le: 22/07/2008 Région: 69 - rhône | Bonjour, Je vien d'avoir mon Bac Pro compta et je travail dans une société, mais sachant qu'il n'y a pas eu de compta fait en interne donc je devais installé le logiciel ciel compta. J'ai un petit probléme c'est que je ne sais pas comment on enregistre les rapports des a-nouveaux. Est-ce que quelqu'un peut me guider s'il vous plaît? Merci |
Message écrit le: 22/07/2008 13:06 | |
Francoisecnd Chef comptable en entreprise Messages: 2276 Inscrit le: 30/11/2006 Région: 93 - seine-saint-denis | Bonjour, Il faut que vous réclamiez au cabinet qui tenait la comptabilité sur l'exercice antérieur une balance de clôture. Vous ressaisirez tous les soldes, sauf évidemment ceux des comptes 6 et 7 ... -------------------- |
Message écrit le: 22/07/2008 13:34 | |
Gmenant Cadre du secteur privé Messages: 627 Inscrit le: 25/05/2008 | Bonjour, Pour la saisie des à-nouveaux d'après la balance de clôture, vous le faites dans le journal spécifique 'AN'. Cordialement -------------------- |
Message écrit le: 22/07/2008 13:39 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Bonjour, Si vous faites une recherche sur le forum, vous verrez qu'il est conseillé (s'il n'est pas trop tard) de saisir toutes la balance N-1 sur ciel (en OD), puis de faire la clôture. Les AN se feront automatiquement. Cette solution permet, entre autre, de pouvoir effectuer des comparaisons entre N-1 et N. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 22/07/2008 14:19 | |
Aurora Etudiant Messages: 5 Inscrit le: 22/07/2008 Région: 69 - rhône | Oui d'accord, j'ai le grand livre, la balance mais je sais pas comment on saisie. soit disant que au 31/12/07 on a un fournisseur créditeur de 1000,00 ¤, donc pour repporté cette somme au 01/01/08 dans le journal des AN comment on fais? quelles ecriture je dois passé? Merci |
Message écrit le: 22/07/2008 14:40 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour, D'abord, ce n'est pas des rapports à-nouveaux mais des reports à-nouveaux. En effet, la technique consiste à reporter les écritures de l'exercice précédent sur le nouvel exercice. Comme vous a dit la merveilleuse Nad64, de nombreux sujets comme le vôtre sur ce forum ont été ouverts. Faites un effort de recherche et vous constaterez qu'il y a deux techniques :
Voilà, vous savez tout. N'oubliez d'effectuer une recherche sur le sujet sur le forum. Espérant avoir été le plus clair possible, Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 22/07/2008 15:56 | |
Aurora Etudiant Messages: 5 Inscrit le: 22/07/2008 Région: 69 - rhône | Je vous remercie beaucoup pour votre explication ca ma beaucoup aider, par contre encor une petite question j'ai tout saisie mai j'ai une grosse difference qui correspond au total de gestion (charge et produit) je le met dans quel compte? |
Message écrit le: 22/07/2008 16:02 | |
Nad64 Responsable comptable en entreprise Messages: 2343 Inscrit le: 13/10/2005 Région: 64 - pyrénées-atlantiques | Bonjour, Tout d'abord, faites un peu attention à votre orthographe. Pour votre question, Claudusaix vous a donné la réponse: Citation L'équilibre se fait pas le compte 12 Résultat. Je vous rappelle que ce sujet a été plusieurs fois traité sur le forum. N'hésitez pas à faire des recherches. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 22/07/2008 16:04 | |
Aurora Etudiant Messages: 5 Inscrit le: 22/07/2008 Région: 69 - rhône | Merci beaucoup |