Message écrit le: 10/11/2008 15:32 | |
Xav62 Employé en comptabilité Messages: 6 Inscrit le: 16/09/2008 Région: 63 - puy-de-dôme | Bonjour à tous, Je me pose la question de savoir comment enregistrer une facture de location. En effet, l'exercice comptable va du 1/11/07 au 31/10/08, et je viens de recevoir une facture de location datée du 1/11/08 concernant la période du 19/10/08 au 18/11/08. Comment dois-je saisir la partie qui concerne la période du 19/10/08 au 31/10/08? et dois-je l'enregistrée en octobre ou en novembre? Merci pour vos réponses -------------------- |
Message écrit le: 10/11/2008 15:53 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour, Si la facture est en date du 1 novembre 2008 et que votre exercice commence le 1 novembre 2008, il ne s'agit pas d'une charge constatées d'avance pour la période du 19/10/08 au 31/10/08. Il s'agit d'une charge à payer. Vous enregistrez la charge normalement au prorata temporis au débit puis vous utiliserez le compte 44856 Etat TVA à régulariser par le crédit du compte 408 Fournisseur Charges à payer. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 10/11/2008 16:08 | |
Xav62 Employé en comptabilité Messages: 6 Inscrit le: 16/09/2008 Région: 63 - puy-de-dôme | Bonjour, Merci pour votre réponse. J'aimerai avoir une précision concernant la saisie de l'écriture. La facture se décompose comme cela : date :1/11/08 période de location : 19/10/08 au 18/11/08 pour 600¤ au 31/10/08 je passe: 613 : 240d 44586: 47d 408 : 287c au 01/11/08 je passe : 613 : 360d 44566 : 70d 401 : 430c Dois-je bien saisir deux écritures à ces deux dates? Merci d'avance -------------------- |
Message écrit le: 10/11/2008 16:56 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonjour, Je n'ai pas vérifié le calcul de votre première écriture mais elle est juste. En revanche, sur l'exercice au 1 novembre 2008, vous extournez l'écriture du 31 octobre. Extourner signifie que vous passez l'écriture à l'envers de l'année précédente. Autrement dit, si vous avez débité un compte, vous le créditez. Cela vous permettra de solde notamment le compte 44586 et 408. Vous enregistrez normalement votre facture en date de la réception c'est-à-dire pour 600 ¤. Alors, vous allez me dire au niveau du compte charge, cela revient au même. Certes mais au niveau du compte fournisseur, vous devez réellement 717.60 ¤. Et au niveau de la TVA, vous devez réellement déduire 117.60 ¤ sur votre déclaration. Espérant avoir été clair, Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 12/11/2008 13:52 | |
Xav62 Employé en comptabilité Messages: 6 Inscrit le: 16/09/2008 Région: 63 - puy-de-dôme | Bonjour, Merci votre réponse Claudusaix, votre explication est trés claire. Cordialement -------------------- |