Message écrit le: 09/02/2009 18:05 | |
Pegsous Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 08/10/2008 Région: 75 - paris | Message édité par Claudusaix le 09/02/2009 18:37 Bonjour,Je remplace depuis peu l'ancien comptable de ma société, et je viens de constater une erreur au bilan 2007 importante. ( le solde du report à nouveau N-1 ne correspond pas au résultat 2007) Je me suis aperçue qu'une paye de 2007 a été comptabilisée 2 fois sur cette exercice, après la validation des commissaire au compte pour le bilan 2007. l'exercice étant clôturé dans sage il n'est plus possible de le régulariser dans sage en 2007. Comment puis-je régulariser cette écriture en 2008 sachant qu' il s'agit d'un montant important ? es t il possible de créditer le report à nouveaux en 2008 par le débit d'un compte tiers ( pour ne pas fausser le résultat de 2008) ? ou faut-il passer l'écriture au crédit du compte 672... ? Merci d'avance pour vos futures réponses Information Bonjour, Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici. Recherches avant de poster un sujet 1.0- Avant de poster un message, veuillez consulter le forum et vous assurer que votre question n'a pas été posée. 1.1- Faites un effort pour rechercher votre information (utilisez les outils de recherche mis à votre disposition et dont voici le lien avant de venir la pêcher bêtement sur notre site. N'oubliez pas d'aller faire un tour dans les liens utiles où vous avez accès à une documentation telle que le plan comptable général, le précis de fiscalité de l'administration fiscale entre autres. 2.4- Exprimez-vous dans un français correct, vérifiez votre orthographe et soignez votre style, sautez des lignes entre les paragraphes et aérez vos messages. 3.1- Pas de répétitions de messages (interdiction de poster le même message dans plusieurs forums différents). 3.2- Choisissez bien le forum en fonction du sujet de discussion. Si vous ne respectez pas les règles de notre site, votre profil membre sera supprimé... Cordialement, L'équipe de modération Compta Online -------------------- |
Message écrit le: 09/02/2009 18:35 | |
Claudusaix Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet Messages: 4600 Inscrit le: 18/03/2003 Région: 87 - haute-vienne | Bonsoir, Ce type de question a déjà fait l'objet de réponse. Je rappelle que nous avons défini sur ce forum l'utilisation des comptes 672 Charges sur exercices antérieurs et 772 Produits sur exercices antérieurs à plusieurs reprises. Je rappellerais un autre principe : tout compte doit être justifié au moment de la clôture du bilan. Cela doit être principalement le cas pour le compte report à nouveau. Toute OD doit donc être justifiée. On justifie d'abord le solde. On compare avec le montant figurant en comptabilité et on en découle ensuite l'écriture comptable. Ceci suppose que vous ayez un bloc audit pour faire ce genre d'opération. Cordialement, -------------------- |
Message écrit le: 09/02/2009 20:53 | |
Pegsous Employé en comptabilité Messages: 4 Inscrit le: 08/10/2008 Région: 75 - paris | J'avais déjà lu les autres réponse mais je me demandais si il y avais quelque chose de particilier pour des sommes conséquentes. merci quand même -------------------- |