Message écrit le: 21/08/2009 09:43 | |
Ledolce Messages: 6 Inscrit le: 21/08/2009 Région: 2b - haute-corse | Bonjour, Avec mon mari nous avons ouvert un commerce depuis novembre 2008, il n'existait pas avant, donc nous l'avons en quelque sorte crée, nous avons fait un prêt a la banque, donc nous avons apporter toutes les factures qu'il fallait pour justifier cet emprunt. Nous sommes suivi pas un cabinet comptable, c'est ce cabinet qui nous a aider à monter le dossier, j'ai toujours suivi nos comptes, hors a ce jour, nous commençons a avoir de plus en plus de factures et je n'y arrive plus, le comptable ne nous donne aucun résultat, j'ai décidé de reprendre ma comptabilité, j'ai fait l'acquisition du logiciel sage start, mais je dois vous dire franchement je ne sais pas par quoi commencer. Faut-il que je reprenne l'année de 2008 pour pouvoir la clôturer et commencer proprement l'exercice 2009 ? Dans ce cas comment dois je faire pour enregistrer mon emprunt par rapport a toute les factures que nous avons donner a la banque pour le dossier? Voila j'espère que vous allez pouvoir m'aider ? Je vous remercie d'avance, Merci, Alexandra -------------------- |
Message écrit le: 21/08/2009 10:09 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour Ledolce, Je comprends tout à fait que vous ayez envie de suivre au jour le jour votre comptabilité, afin d'avoir un état de façon régulière de vos comptes. Par contre, vous dites : "Nous sommes suivi pas un cabinet comptable (...)". Ne peuvent-ils pas vous faire un état mensuel, afin de vous indiquer la situation réelle ? D'autant plus, qu'ils doivent avoir tous les éléments en main pour le faire. Quoiqu'il en soit, pour débuter votre comptabilité, vous n'êtes pas obligé de reprendre toute la comptabilité de l'année 2008. Vous reprenez simplement les soldes des comptes de bilan au 31/12/2008, et vous clôturez, pour pouvoir ensuite démarrer votre exercice 2009, avec tous vos à nouveaux. Cordialement, Venaig -------------------- |
Message écrit le: 21/08/2009 10:22 | |
Ledolce Messages: 6 Inscrit le: 21/08/2009 Région: 2b - haute-corse | C'est très gentil de m'avoir répondu aussi vite, en fait je leur avais déjà demandé, j'avais fait ma demande en février, mais il n'avait pas pu me donner les renseignements que je voulais car la saisie n'était pas fini, alors j'ai attendu, mais à chaque foi que j'essaye de les joindre ils sont jamais dispo, alors c'est assez pénible de leur courir après. c'est pour ca que je veux le faire moi même, parce que meme si je commence l'exercice depuis le 01/01/09, il faudra dans tous les cas que je justifie sur le logiciel pourquoi je rembourse a la banque un emprunt, donc c'est pour ca que je sais pas trop comment faire. Et puis toute ces factures que j'ai, de mobilier, de travaux d'amenagements, je dois en faire quoi, je dois les comptabiliser quand même? merci pour votre aide. alexandra -------------------- |
Message écrit le: 21/08/2009 10:33 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Re-bonjour, Alors pour ce qui est de vos factures de 2009, vous les saisissez sur votre logiciel à la date indiquée sur vos documents. Par contre, si ces factures sont de 2008, elles apparaîtront dans vos soldes au 31/12/2008 (si vous clôturez bien à cette date, bien sûr). C'est pourquoi, vous ne devrez en aucun cas, les enregistrer de nouveau, au risque d'avoir des doublons, qui fausseraient votre comptabilité. Cordialement, Venaig -------------------- |
Message écrit le: 21/08/2009 11:08 | |
Ledolce Messages: 6 Inscrit le: 21/08/2009 Région: 2b - haute-corse | Re, C'est super merci beaucoup!! je vais retenter une demande auprès du cabinet comptable!! merci, cordialement, alexandra -------------------- |
Message écrit le: 31/08/2009 09:20 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour, Voici le mail reçu : Citation Bonjour, je vous envoie un message personnel car vous aviez repondu a ma question : comment debuter un exercice comptable. Et je ne savais pas comment relancer mon sujet. j'espere que vous pourrez encore m'aider?! Pour en revenir a mon sujet, je voulais vous poser une nouvelle question. Voila j'ai réussi a obtenir la balance générale de l'exercice 2008, de septembre a décembre. Maintenant je suis un peu perdue a vrai dire, faut il que je les saisisse dans le journal des OD ? et ensuite que je cloture l'exercice ? merci d'avance, cordialement, Alexandra En fait, pour votre saisie concernant l'exercice 2008, vous devez saisir les soldes dans le journal des OD. Lorsque vous arrivez aux mêmes totaux que sur votre balance générale, vous effectuez votre clôture, puis vous redémarrerez ainsi, avec vos à nouveaux dans le journal AN. Cordialement, Venaig -------------------- |
Message écrit le: 06/09/2009 11:37 | |
Ledolce Messages: 6 Inscrit le: 21/08/2009 Région: 2b - haute-corse | Bonjour, Excusez moi je ne trouvais plus mon message, Merci encore, Cordialement, Alexandra le dolce -------------------- |