Message écrit le: 30/12/2009 11:04 | |
Dinette86 Employé en comptabilité Messages: 3 Inscrit le: 03/12/2009 Région: 60 - oise | Bonjour, je vous explique mon problème : en juillet nous avons payé à une personne le 13ème mois. Etant arrivé en septembre et ne sachant pas que cette personne avait déjà percu le 13éme mois je lui ai rajouté ce mois ci sur sa paye. Nous lui avons donc payé 667,58 ¤ en plus que ce qu'il aurait du toucher. Donc on va régulariser ça sur les 3 prochains mois. C'est-à-dire qu'au lieu de lui verser son salaire net normal, en janvier on va déduire 222,53, en février 222,53 et en mars 222,52. Je voudrais savoir qu'elle écriture je dois passer en compta au 31/12/2009 et si les écritures à passer en janvier février et mars sont bien D. 512 à C. 421. je suis désolé de poser cette question en sachant que dans la chartre il est demandé de ne pas poser ce genre de question mais je n'arrive pas a trouver de réponse. Vous en remerciant par avance |
Message écrit le: 30/12/2009 12:30 | |
Charmomille Employé en comptabilité Messages: 3 Inscrit le: 19/12/2009 Région: 83 - var | Bonjour, J'ai déjà eu affaire à une situation similaire et j'ai créer un compte 4287 : personnel trop perçu à régulariser. Ce compte m'a permis de lettrer et solder mon compte 421. Cette somme devient alors une produit à recevoir. J'espère avoir était claire. Bonne journée. -------------------- |
Message écrit le: 22/03/2017 13:36 | |
Mathildebdrt Trésorier en entreprise Messages: 70 Inscrit le: 28/08/2012 Région: 33 - gironde | Bonjour, du coup vous comptez pas la charge en plus sur l'exercice concerné? |