Message écrit le: 19/01/2010 13:32 | |
Fimo Messages: 1 Inscrit le: 19/01/2010 Région: 68 - haut-rhin | Bonjour, Je reprends un nouveau dossier, mais j'ai un souci : L'expert comptable m'a fournit une balance au 31/12/2008 (9 feuilles). Il m'a dit que je dois la comptabiliser dans le journal A-nouveau au 31/12/2008 pour pouvoir comptabiliser l'année 2009 qui n'a pas été faite afin de préparer le bilan. J'utilise Ciel compta mais je ne sais pas comment faire pour rentrer cette balance. J'ai crée le dossier, puis créer le journal AN pour A Nouveau, ensuite le trou noir ! Le premier compte de la balance est le compte 108000 compte de l'exploitant 105000 ¤ Merci de me dire comment passer cette écriture s'il vous plait. Je pense qu'avec les comptes suivants c'est la même chose ?? D'avance je vous remercie Cordialement |
Message écrit le: 19/01/2010 13:50 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Bonjour Fimo, Citation : Fimo @ 19.01.2010 à 13:32) J'ai crée le dossier, puis créer le journal AN pour A Nouveau, ensuite le trou noir ! Une fois votre dossier et votre journal AN, créés, vous n'avez plus qu'à saisir votre balance 2008, au 01/01/2009. Bien sûr, pour ce faire, vous ne reprendrez que les écritures de la classe 1 à la classe 5. Sinon, je vous conseille également de faire une recherche préalable sur le forum, car ce genre de sujet y a été largement abordé. Cordialement, Venaig -------------------- |
Message écrit le: 19/01/2010 14:48 | |
Venaig Expert-comptable Messages: 3428 Inscrit le: 15/12/2007 Région: 56 - morbihan | Citation : Mail reçu de Fimo @ 19.01.2010 à 14h12) Merci pour ces renseignements, mais pourquoi il m'a dit de la saisir au 31/12/2008 ? Je ne sais même pas quels sont les comptes en contrepartie à utiliser ? Bref je suis perdue !! Fimo, Je pense que l'EC vous a demandé de saisir la balance au 31/12/2008, ceci dans le but d'avoir un comparatif entre 2008 et 2009. Ce qui paraît logique. Donc, une fois votre balance saisie, on vous demandera certainement de clôturer l'exercice 2008, et ainsi générer l'exercice 2009, afin de pouvoir saisir toute la comptabilité y afférent. Pour ce qui est de la contrepartie à utiliser, en prenant la totalité des comptes de bilan, vous avez un solde qui correspond au résultat. Cordialement, Venaig -------------------- |