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Liasse 2033 : erreurs diverses



8 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 27/04/2010 09:26
Jailetrac


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2009
Région: 75 - paris


Bonjour, c'est le moment du bilan et je suis perdu !
Je ne me rappelle plus comment entrer les écritures RSI
Comment faire disparaître de ma compta le solde du compte 455000 car mes revenus de 2008 apparaissent toujours.
Comment entrer les acompte de TVA payés en 2009,
et pourquoi sur l'aperçu du 2033-a, je me retrouve avec 1 chiffre colossale sur la ligne 072 créances autres alors que je n'ai pas de dettes, j'ai du oublier de solder des trucs.
Je travail avec ciel compta 13.1
j'ai aussi ma trésorerie qui ne correspond pas, mais c'est certainement parceque je n'ai pas réussi à passer les écritures d'acomptes TVA payée, ou RSI, donc ma "disponibilité" est tres grande sur le 2033-a, alors que rééllement elle est dans un rose presque rouge.
Merci d'avance c'est dur de vieillir, le cerveau ne comprend plus rien.

Message écrit le: 27/04/2010 11:23
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Concernant le RSI, les cotisations se comptabilisent par par une écriture 646/437 et les paiements par 437/512

Le paiement des acomptes de TVA par 4458/512 mais il faudra solder le compte 4458 en fonction de votre déclaration de TVA.

Concernant les montants "colossaux" en autres créances, je vous conseille d'éditer la balance 2009 (et peut-être aussi le rand livre) pour avoir le détail des comptes. Ces créances doivent correspondre à certain des comptes de classe 4 débiteurs.

Contrôlez bien cette balance afin de vous assurer que tous les soldes sont cohérents et que vous n'avez pas oublié des écritures.

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 27/04/2010 12:37
Jailetrac


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2009
Région: 75 - paris


Merci Luc,
je vous comprends (à 75%)
j'ai comptabilisé les acomptes de TVA par 448/512
ils sont payés, pour solder, je passe par 448/ et quoi derriére, 512 ?

j'ai aussi la ligne a-nouveaux 01/01/2009 dans le compte 445810 que dois je faire pour la solder

ensuite ma TVA collectée en 445714 ne corespond pas à la réalitée, car en 2009 j'ai collecté 62000,00¤ de TVA, et dans mon compte 445714 j'ai 143748,00¤ de TVA collectée, en fait j'ai 2008 et 2009, comment puisje faire une écriture qui virera l'année 2008 ?

et toujours pour le compte associé compte courant, comment faire disparaitre l'année 2008 ?

Merci beaucoup pour votre aide, mes revenus ne me permettent pas de prendre un comptable, car j'ai un budget pub de 20% de mon CA (google, pas de TVA récupérable) je fais de la VPC et cela me mange les bénéf de ma petite sarl, et sans pub, je ne vends rien !

Message écrit le: 27/04/2010 13:11
Venaig

Expert-comptable
Modératrice Compta Online


Messages: 3428
Inscrit le: 15/12/2007
Région: 56 - morbihan


Bonjour Jailetrac,

Citation
Merci beaucoup pour votre aide, mes revenus ne me permettent pas de prendre un comptable (...)


Comme j'ai déjà eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises sur ce forum, faire appel à un expert-comptable n'est pas à assimiler à un "coût". Au contraire, l'expert-comptable de part son devoir de conseil, vous aidera à optimiser votre gestion. D'ailleurs, n'oubliez pas qu'en vous passant des services d'un professionnel, vous engagez votre responsabilité. A voir si cela en vaut vraiment la peine... Et puis à chacun son métier !

Citation
Concernant le RSI, les cotisations se comptabilisent par une écriture 646/437 et les paiements par 437/512


Luc, pourquoi l'utilisation d'un compte 646 alors que Jailetrac a bien spécifié qu'il était en SARL ? Pour ma part, je passerais directement la cotisation lors du prélèvement 641(Charges sociales TNS)D-512C. Je n'utilise pas le 437 pour les charges sociales du gérant.

Citation
et toujours pour le compte associé compte courant, comment faire disparaitre l'année 2008 ?


Vous ne pouvez pas solder votre compte courant. D'ailleurs pourquoi voudriez-vous le solder ? C'est de l'argent que vos associés et vous, avez avancé à la société. Vous pouvez éventuellement voir pour un remboursement. Mais si la trésorerie ne le permet pas, vous pouvez conserver ce compte créditeur sur la durée d'existence de votre SARL.

Une autre solution possible, serait éventuellement un abandon de créance en compte courant, au profit de la SARL.

Si je peux me permettre un conseil, laissez un expert-comptable gérer votre dossier. Ainsi vous aurez davantage de temps pour vous occuper de votre activité. Comme je l'ai déjà dit, à chacun son métier !

Cordialement,

Venaig

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Message écrit le: 27/04/2010 13:18
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

La situation de votre comptabilité semble nécessiter pas mal de défrichement et il me semble difficile sur un tel forum, avec si peu d'éléments précis, de vous aider vraiment.

Si vous ne pouvez prendre un comptable, peut-être devriez vous acheter un ouvrage pour vous aider. Genre "La Comptabilité pour les Nuls", "La comptabilité facile", etc. Je ne connais pas des livres mais je pense que vous en trouverez de très utiles.

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 27/04/2010 13:30
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour Venaig,

Citation
Luc, pourquoi l'utilisation d'un compte 646 alors que Jailetrac a bien spécifié qu'il était en SARL ?

Heureusement que vous êtes là pour corriger les âneries que j'écris !

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 27/04/2010 13:41
Jailetrac


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2009
Région: 75 - paris


Merci pour votre aide, que j'assimile plus à une leçon de moral qu'a autre chose, j'attendais une réponse à un problème précis, pas que l'on me propose de trouver un expert comptable en 8 jours !
c'est vrais que sur un forum de comptables vous défendez votre gagne pain
tant pis pour moi, et merci Luc

Message écrit le: 27/04/2010 13:51
Venaig

Expert-comptable
Modératrice Compta Online


Messages: 3428
Inscrit le: 15/12/2007
Région: 56 - morbihan


Re-bonjour Jailetrac,

Je ne voulais absolument pas vous faire une leçon de morale. Au contraire, je voulais simplement vous faire prendre conscience que le métier de comptable ne s'improvise pas. Je ne remets absolument pas vos capacités en doute.

Citation
j'attendais une réponse à un problème précis


Que je sache, Lucky Luc et moi-même, avons répondu à une partie de vos interrogations, non ? Donc au lieu de vous vexer pour une remarque, vous pourriez au moins nous dire merci.

D'ailleurs, comme vous l'a fait remarquer à juste titre Lucky Luc, vous souhaitez avoir des réponses à des problèmes bien spécifiques. Pour obtenir ces réponses, cela nécessite une connaissance de votre dossier. Si vous voulez avoir du conseil personnalisé, alors c'est un expert-comptable qu'il faut aller voir. Ce forum, n'est là que pour aider les comptables sur certains points. Nous n'avons pas pour rôle à remplacer le travail de l'expert-comptable.

Bon courage.

Cordialement,

Venaig

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Message écrit le: 27/04/2010 15:03
Jailetrac


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2009
Région: 75 - paris


Désolé si je m'emporte, mais je pense que cela ne vaut plus le coup d'avoir une eurl avec un CA ht de 300 000,00¤, alors qu'une auto entreprise avec un maximum de CA DE 80 000¤ me donnerait beaucoup moins de soucis, j'approche de la retraite, je cherche plus la tranquillité que de ne pas dormir pendant 8 jours à cause d'un bilan.
Si vous lisez bien mes messages, j'ai dis merci à chaque fois, on peut se vexer facilement et rester polis tout de même.
Luc avait raison mon problème est dans la balance, il reste des trucs de l'année dernière mon total classe 4 fait apparaître cumul débit 792089,33 cumul crédit 920233,89 solde débit 179535,52 solde crédit 307680,08 et je ne comprends pas, donc désolé de vous avoir dérangé, mais dés fois un petit conseil, (je ne parle pas de celui de trouver un expert comptable avant le 4/05/2010) donc un petit conseil ne coûte pas cher, et peut aider. Encore merci

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