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Conseils :

Reprise comptabilité 3eme année sans balance



5 réponses
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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 30/10/2010 15:53
Mcbeach

Cadre du secteur privé
Messages: 2
Inscrit le: 30/10/2010
Région: 75 - paris


Bonjour,

Les années précédentes, je travaillais avec un cabinet comptable (qui n'existe plus). le comptable m'a donné le bilan et compte de résultat de l'exercice 2009.

J'ai décidé de faire ma comptabilité moi-meme avec ciel compta. Ayant saisi tous les écritures compta de cet année, je me retrouve dans l'impossibilité de cloturer l'exercice sans avoir saisi les a-nouveaux de l'année précédente

Je souhaite donc savoir s'il est possible de recréer une balance à partir du bilan et du compte de résultat de l'année précedente et comment procède t-on.

Merci d'avance pour votre aide.

Message écrit le: 31/10/2010 12:00
Compta7528


Messages: 44
Inscrit le: 15/09/2010
Région: 75 - paris


Bonjour,

Tout d'abord, il vous faut impérativement le "Bilan" de l'année précédente afin de reconstituer les anouveaux.

Cependant, si vous n'êtes pas dans la comptabilité, le conseil le plus "sage" serait de faire confiance auprès d'un cabinet comptable qui vous déterminera vos anouveaux. Libre à vous bien sûr d'effectuer la saisie tout le long de l'année de votre comptabilité, c'est à votre honneur et avantage. Mais sachez que pour passez les écritures de fin d'année, vérifier l'ensemble des comptes et établir la liasse fiscale demandent l'aide d'un cabinet comptable. ^
bon courage et bonne réflexion.

Message écrit le: 31/10/2010 14:08
Mcbeach

Cadre du secteur privé
Messages: 2
Inscrit le: 30/10/2010
Région: 75 - paris


Message édité par Venaig le 31/10/2010 14:14
Avec le bilan de l'année précédente, pouvez vous me dire comment reconstituer les a-nouveaux ?

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Message écrit le: 31/10/2010 18:17
Platon

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 1
Inscrit le: 31/10/2010
Région: 67 - bas-rhin


Message édité par Claudusaix le 31/10/2010 18:20
C'est enfantin, vous créer un nouveau journal AN (A nouveaux) de type A nouveaux ou de type OD (opérations diverses) selon votre logiciel. Ensuite vous y saisissez au 1er jour de votre exercice (01/01/2010 si la date de cloture est au 31/12 ou 01/10/2009 si 30/09/2009), les soldes de tous les comptes de votre balance de cloture par ex au 31/12 (qui doit figurer dans la plaquette de votre bilan) de la classe 1 à la classe 5: comptes 101 à 599. Le solde doit correspondre au résultat de votre dernier bilan à placer dans le compte 120 ou 129 selon qu'il s'agit d'un bénéfice ou d'une perte.
C'est très rapide, le plus délicat étant de reprendre les soldes de vos balances tiers clients et fournisseurs.

Bon courage.

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Message écrit le: 31/10/2010 18:32
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonsoir,

Ça risque d'être un peu plus compliqué que ça si le bilan possédé est peu détaillé. Par ailleurs, il risque de falloir reconstituer les tableaux d'amortissement des immobilisations.

Cordialement.

Luc

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Message écrit le: 31/10/2010 18:49
Compta7528


Messages: 44
Inscrit le: 15/09/2010
Région: 75 - paris


Bonjour,

Les Cabinets d'Expertise Comptable n'incluent pas la balance dans le dossier de Bilan.
Du moins, c'est une constatation avec nos clients lorsqu'ils arrivent à notre cabinet.
En revanche, s'il y a la balance, il n'y qu'à reprendre la Balance en anouveaux comme le signale "Platon".
Bon courage

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