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Balance et report des a-nouveaux



13 réponses
20103 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 06/05/2011 22:30
Sisi75


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2011
Région: 75 - paris


Bonsoir,
j'ai installer ciel compta ,j'ai saisi tout 2010(achat,vente,charge...etc).
j'ai imprimé tous les documents.

maintenant je viens d'avoir la balance au 31/12/2009,je l'ai saisie au 01/01/2010 mais sa a changé tous les chiffres y compris ceux de vente et d'achat(comme une addition).
est ce normal ou quoi faire.

merci pour vos réponses
cordialement

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Message écrit le: 07/05/2011 08:32
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

En saisissant la balance 2009, avez-vous saisi les comptes des classe 6 et 7 ?

Cordialement.

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Message écrit le: 07/05/2011 09:15
Dizzy

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 15
Inscrit le: 30/04/2011
Région: 41 - loir-et-cher


Bonjour,

Pour reprendre vos A Nouveaux 2009, il faut saisir la balance pour les comptes de bilan soit 1 à 5 seulement, pas les comptes de charges et produits (6 à 7)
et la différence donnera le résultat 2009, au crédit du compte 120 pour un bénéfice et 129 pour une perte.

Il faudra encore extourner le compte de résultat pour le solder
selon les décisions d'affectation du résultat par l'AG si vous êtes en société,
ou par le compte capital 101 si vous êtes en entreprise individuelle

cdlt

Message écrit le: 08/05/2011 19:12
Sisi75


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2011
Région: 75 - paris


Citation : Lucky luc @ 07.05.2011 à 08:32
Bonjour,

En saisissant la balance 2009, avez-vous saisi les comptes des classe 6 et 7 ?

Cordialement.

Bonsoir
Merci infiniment pour votre réponse, pour la balance 2009 j'ai saisi les comptes de 1 à 7.
Cordialement

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Message écrit le: 08/05/2011 19:21
Sisi75


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2011
Région: 75 - paris


Citation : Dizzy @ 07.05.2011 à 09:15
Bonjour,

Pour reprendre vos A Nouveaux 2009, il faut saisir la balance pour les comptes de bilan soit 1 à 5 seulement, pas les comptes de charges et produits (6 à 7)
et la différence donnera le résultat 2009, au crédit du compte 120 pour un bénéfice et 129 pour une perte.

Il faudra encore extourner le compte de résultat pour le solder
selon les décisions d'affectation du résultat par l'AG si vous êtes en société,
ou par le compte capital 101 si vous êtes en entreprise individuelle

cdlt

bonsoir,
merci beaucoup pour l'interet que vous portez à ce message,le résultat de 2009 est négatifs (perte),et la société n'avait aucune dette qui reste ni clients ni fournisseurs.
donc est ce que la seule chose à reporter est le compte 129?
est ce que je doit reporter aussi le capital de la société en 2010.

cordialement

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Message écrit le: 09/05/2011 07:28
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Inscrit le: 09/11/2007


Citation : Sisi75 @ 08.05.2011 à 19:12

Citation : Lucky luc @ 07.05.2011 à 08:32
Bonjour,

En saisissant la balance 2009, avez-vous saisi les comptes des classe 6 et 7 ?

Cordialement.

Bonsoir
Merci infiniment pour votre réponse, pour la balance 2009 j'ai saisi les comptes de 1 à 7.
Cordialement

Bonjour,

De la balance 2009, il ne faut saisir que les comptes 1 à 5.

Il aussi faut saisir, pour équilibrer le tout, le résultat 2009 en 120 ou 129.

Cordialement.

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Message écrit le: 09/05/2011 09:27
Sisi75


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2011
Région: 75 - paris


Citation : Lucky luc @ 09.05.2011 à 07:28

Citation : Sisi75 @ 08.05.2011 à 19:12

Citation : Lucky luc @ 07.05.2011 à 08:32
Bonjour,

En saisissant la balance 2009, avez-vous saisi les comptes des classe 6 et 7 ?

Cordialement.

Bonsoir
Merci infiniment pour votre réponse, pour la balance 2009 j'ai saisi les comptes de 1 à 7.
Cordialement

Bonjour,

De la balance 2009, il ne faut saisir que les comptes 1 à 5.

Il aussi faut saisir, pour équilibrer le tout, le résultat 2009 en 120 ou 129.

Cordialement.

Bonjour, lucky Luc
J'ai rectifié la balance en 2010 comme vous me l'avez dit et avec le résultat 2009 sa a tout équilibré(OK).

Maintenant sa a changé aussi mes compte clients et fournisseurs.
En bref, ma société n'avait aucun crédit et aucune dette qui restait au 31/12/2009.
Maintenant ce que je veux faire est de reporter juste le résultat de 2009 au 01/01/2010 et mettre le capital initial de la société, est ce que c'est logique? Et surtout est ce que c'est faisable?
Merci

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Message écrit le: 09/05/2011 09:41
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Citation
Maintenant ce que je veux faire est de reporter juste le résultat de 2009 au 01/01/2010 et mettre le capital initial de la société, est ce que c'est logique? Et surtout est ce que c'est faisable?

Normalement, non, car l'écriture doit être équilibrée en débit/crédit et il est improbable que le résultat 2009 (qui serait une perte) soit égal au capital.

Citation
Maintenant sa a changé aussi mes compte clients et fournisseurs.
En bref, ma société n'avait aucun crédit et aucune dette qui restait au 31/12/2009.

Je ne saisis pas : est-ce que ça a changé par rapport à votre saisie précédente (balance 1 à 7) ou par rapport avant la saisie de toute balance 2009 ?

Dans le premier cas, je ne vois pas pourquoi.

Dans le second cas, si vous n'aviez pas de dettes ou créances au 31/12/2009, il ne devait donc pas avoir dans la balance des comptes clients et fournisseurs, et la saisie de la balance n'a pas pu modifier ces comptes.

Cordialement.


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Message écrit le: 09/05/2011 21:13
Sisi75


Messages: 8
Inscrit le: 06/05/2011
Région: 75 - paris


Citation : Lucky luc @ 09.05.2011 à 09:41
Bonjour,

Citation
Maintenant ce que je veux faire est de reporter juste le résultat de 2009 au 01/01/2010 et mettre le capital initial de la société, est ce que c'est logique? Et surtout est ce que c'est faisable?

Normalement, non, car l'écriture doit être équilibrée en débit/crédit et il est improbable que le résultat 2009 (qui serait une perte) soit égal au capital.

Citation
Maintenant sa a changé aussi mes compte clients et fournisseurs.
En bref, ma société n'avait aucun crédit et aucune dette qui restait au 31/12/2009.

Je ne saisis pas : est-ce que ça a changé par rapport à votre saisie précédente (balance 1 à 7) ou par rapport avant la saisie de toute balance 2009 ?

Dans le premier cas, je ne vois pas pourquoi.

Dans le second cas, si vous n'aviez pas de dettes ou créances au 31/12/2009, il ne devait donc pas avoir dans la balance des comptes clients et fournisseurs, et la saisie de la balance n'a pas pu modifier ces comptes.

Cordialement.

Bonsoir,
J'espère que vous allez lire ce message et que j'aurai une réponse ce soir car demain il faut que j'emmène ma déclaration au centre des impôts.
C'est le comptable qui m'a donné cette balance, c'est marqué BALANCE GENERALE.
Il ya des comptes fournisseurs et des comptes clients, alors que comme je disais il n'y avait aucune dette ni crédit.
J'ai essayé d'enlever les comptes clients et fournisseurs mais l'écriture n'est pas équilibrée…
Pour ce qui est du changement de chiffre, c'est le second cas sa a changé par rapport avant saisie de toute la balance2009.je ne comprends vraiment pas.
Pour tout vous dire le capital de ma société est de 9500¤, en 2009 un bénéfice de 1072¤ mais il reste un déficit à reporter de 12542(de 2008).et 2010 un bénéfice de 4299.
Est-ce que vous pouvez arriver à quelque chose avec ça,

Merci d'avance

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Message écrit le: 10/05/2011 06:12
Lucky luc

Comptable en entreprise
Messages: 2842
Inscrit le: 09/11/2007


Bonjour,

Il faut voir avec votre comptable car avoir des comptes fournisseurs et clients veut dire comptablement que vous avez des dettes et créances.

Il n'est pas possible d'enlever le moindre élément car cela déséquilibre forcement l'écriture qui doit être passée.

Cordialement.

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Message écrit le: 11/05/2011 23:47
Sisi75


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Région: 75 - paris


Citation : Lucky luc @ 10.05.2011 à 06:12
Bonjour,

Il faut voir avec votre comptable car avoir des comptes fournisseurs et clients veut dire comptablement que vous avez des dettes et créances.

Il n'est pas possible d'enlever le moindre élément car cela déséquilibre forcement l'écriture qui doit être passée.

Cordialement.

Bonsoir,
Même s'il n'est plus comptable de notre société, je vais essayer de le contacter pour avoir une explication.
Je vous tiendrai au courant.
J'espère qu'il voudra bien me renseigner.
Cordialement et merci encore pour votre aide


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Message écrit le: 13/05/2011 10:52
Sisi75


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Citation : Lucky luc @ 10.05.2011 à 06:12
Bonjour,

Il faut voir avec votre comptable car avoir des comptes fournisseurs et clients veut dire comptablement que vous avez des dettes et créances.

Il n'est pas possible d'enlever le moindre élément car cela déséquilibre forcement l'écriture qui doit être passée.

Cordialement.

bonjour,
j'ai contacté le comptable ,il m'a dit que le compte client et fournisseurs qu'il y'avait dans la balance 2009, c'est des facture réglées en début d'année 2010.et il faut réctifier sur l'exercice de 2010.
est ce que vous aurez une idée de comment procéder ou bien je soustrait juste les montants des clients et des fournisseurs?.

cordialement

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Message écrit le: 13/05/2011 12:21
Lucky luc

Comptable en entreprise
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Bonjour,

Si les règlements datent de début 2010, il est normal que les comptes clients et fournisseurs correspondants figurent dans les à nouveaux au début de l'exercice 2010.

Vous devez ensuite, début 2010, sur les talons de chéquier, les bordereaux de remises de chèque, ou sinon sur les relevés bancaires retrouver trace des règlements et alors passer les écritures 401 /512 ou 512 /411 dans le cours normal de la saisie comptable.

Cordialement.


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Message écrit le: 16/09/2013 18:06
Andry_thi

Assistant comptable en cabinet
Messages: 2
Inscrit le: 16/09/2013
Région: 976 - mayotte


Message édité par Andry_thi le 16/09/2013 18:11

Bonjour,

J'ai fait mon bilan de 31/12/11 un amortissement d'un montant 500 et résultat perte de 900, etc. Et au 01/01/12, je doit faire le report A nouveau de ce bilan dans le journal A NOUVEAU de tous les éléments du bilan (amortissement d'un montant 500 et résultat perte de 900, etc.).

Ma question est: est ce les éléments du report A NOUVEAU du 01/01/12 aura des impacts sur mes résultats et exercice courant du 31/12/12? A mon avis, oui il y aura des impacts car il y a une dépendance et continuité dans la comptabilité. Mais mon soucis ce qu'au 31/12/12, je doit à nouveau enregistrer l'amortissement de l'année 2012 pour un montant de 500. D'où si je fais la balance du compte 28-amortissement, j'aurais un montant de 1000. et si je reporte cela aux A NOUVEAUX du 01/01/13, le montant de l'amortissement sera 1000. Alors qu'à mon avis, il doit être 500. Alors qu'est ce je doit faire pour n'avoir que 500?

Et si on mélange les A NOUVEAU du 01/01/12 avec l'exercice courant de 2012. mon résultat de l'exercice du classe 1 à 5 ne sera pas le même que celui du compte de résultat classe 6 et 7. Alors que je doit faire sur ce. J'ignore si cela aura quelque chose à avoir avec "extourner le compte de résultat, par contre j'ignore comment faire cela"?

Merci d'avance. Cordialement



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