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Conseils :

Comment retrouver le montant annuel des salaires nets



12 réponses
4103 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 03/02/2012 11:51
Lys


Messages: 17
Inscrit le: 27/03/2008


Bonjour,

A quel compte doit correspondre le montant annuel des salaires nets versés?
Je croyais que c'était le compte 421 mais en réalité sur le grand livre annuel le montant des rémunérations vérsées ne correspond pas du tout aux salaires nets versés.
Pourtant il me semble que les écritures passées étaient justes :
salaires bruts: debit 641 credit 421
cotisations salariales : 421 debit credit organismes sociaux 431 437;;;;;
cotisations patronales ; debit 645 credit 431 437;;;;;
versement salaire net : debit 421 credit 512
pensez vous pouvoir m'expliquer où je fais erreur, je ne comprends plus rien
je vous remercie par avance
Cordialement

Message écrit le: 03/02/2012 12:13
J_cottin

Directeur Administratif et financier en entreprise
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Région: 93 - seine-saint-denis


Message édité par J_cottin le 03/02/2012 12:14
Bonjour,

Votre écriture de paie n'est pas correct.

Le schéma d'écriture est celui ci :

Versement des salaires :
641--xx(D)
43 -- xx©
421 -- xx ©

Paiement des salaires
421-- xx(D)
512 -- xx ©

De plus avez vous versé des acomptes qui serait passés par le 425 ?

Cordialement

Message écrit le: 03/02/2012 13:00
Lys


Messages: 17
Inscrit le: 27/03/2008


Bonjour,Merci pour votre réponse

En fait j'ai recopié les ecritures du livre de compta de dcg
donc si j'ai bien compris c'est l'enregistrement de mes salaires bruts c'est à dire
debit 641 et credit 421 en une seule ecriture qui estfaux
admettant que je deduise le montant des acomptes compte 425 alors je fausse le montant des salaires bruts. et je ne retombe pas pour autant sur un montant juste des salaires nets.
si j'essia de le faire concretement montant des salaires brut 500 euros avance 100 euros
selon votre explication au lieu d'enregitre D 641: 500 C 421 :500
j'enregistre D: 641 500 C 421: 400 C 425:100
en fait les accomptes je les enregistrés avec les retenues salariales cela revient au meme en réalité.

Là je crois que je sombre
encore merci et désolé

Message écrit le: 03/02/2012 17:18
Palmette

Entrepreneur
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Région: 98 - monaco


Bonjour Lys, je pense que nous avons le meme livre de compta car moi aussi j'ai comme toi l'enregistrement des salaires brut a faire avec le debit du compte 641 pour le montant des salaires brut et le debit du compte 6414 pour le montant des indemnités et avantages divers par le credit du compte 421;
APRES LA COMPTABILISATION DES RETENUES SALARIALES
par le debit du compte 421 POUR LE MONTANT TOTAL DES RETENUES par le credit des comptes 43...
ET LE SOLDE DU COMPTE 421 PAR LE PAIEMENT DES SALARIES
421 au debit par le credit du compte banque
et cela devrit tomber juste mais moi je n'ai pas proceder à des acomptes
si quelqu'un a une autre méthode moi j'ai l'impression que celle là est un peu similaire à la tienne
cordialement
PALMETTE

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Message écrit le: 03/02/2012 17:31
Laurentdeproven..

Directeur Administratif et financier en entreprise
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Bonjour
je vous propose de résumer vos paies selon le principe du débit et du crédit,sachant qu'au final nous devrons obtenir une égalité parfaite.

une fois listées les rubriques utilisées nous procéderons à l'imputation comptable.

A vous lire

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Message écrit le: 03/02/2012 17:59
Palmette

Entrepreneur
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Bonjour,

ce qui me gene aussi c'est qu'au final bien sur les comptes sont soldés mais si on analyse le compte 641 qui est censé representés le montant des salaires bruts est plus faible que le compte 421
cordialement

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Message écrit le: 03/02/2012 18:01
Laurentdeproven..

Directeur Administratif et financier en entreprise
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Bonjour

afin de vous aider au mieux, pouvez vous nous donner une illustration de ce que vous avez recensé?

A vous lire

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Message écrit le: 03/02/2012 18:11
Palmette

Entrepreneur
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Bonjour, en fait mon compte 641 est d'un montant de 49 406 et mon compte 421 DE 49603 et j'ai procedé à l'enregistrement des écritures comme je l'ai expliqué dans mon messsage precedent en trois étapes d'abord la saisie du montant brut en creditant le compte 421 PAR LE DEBIT DU COMPTE 641, apres debit 421 DES RETENUES SALARIALES PAR LE CREDIT DES COMPTES 43.. CREDIT DU COMPTE 421 DU MONTANT NET A PAYER PAR LE CREDIT DU 512

j'ai beau consulté plusieurs livres et je trouve toujours la meme methode pourtant cela ne me semble pas juste

cordialement

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Message écrit le: 03/02/2012 18:17
Laurentdeproven..

Directeur Administratif et financier en entreprise
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Bonjour

pouvez vous me résumer la situation qui est la votre sous cette forme?:

au débit

salaire brut
charges patronales

au crédit
salaire net
charges sociales (salariales et patronales)
acomptes sur salaires
salaires nets

A vous lire

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Message écrit le: 04/02/2012 06:58
Palmette

Entrepreneur
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Région: 98 - monaco


BONJOUR, je vous remercie pour vos réponses je n'ai pas pu repondre hier soir rupture d'internet à cause de l'alerte orange désolé.
je vous resume ma procedure
pourle montant des salaires bruts :
debit 641
DEBIT 6414 INDEMNITE
CREDIT 421

ETAPE 2 / COMPTABILISATION DES RETENUES SALARIALES
DEBIT 421
CRDIT 43....

ETAPE 3 COMPTABILISATION DES CHARGES PATRONALES

DEBIT 645
CREDIT 43...

ETAPE 4 PAIEMENT DES SALAIRES NETS

DEBIT 421
CREDIT 512

Mon problème est le suivant sur mon grand livre annuel le montant de mon compte 421 et superieur à mon compte 641 alors que si que j'ai bien compris se devrait etre le 641 qui doit etre superieur puisque c'est le montant des salaires bruts non ?

merci encore pour votre aide parceque je ne sais vraiment pas d'ou vient l'erreur

cordialement

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Message écrit le: 06/02/2012 11:26
Lys


Messages: 17
Inscrit le: 27/03/2008


Bonjour,

en fait c'est sure nous avons la meme facon palmette peut etre faut il entrer une sous categorie du compte 421 par salarié pour avoir le montant net verse juste comme tu souhaite mais aprés je ne sais pas trop pour les ventilations elles ne tomberons pas justes.
cordialement

Message écrit le: 06/02/2012 16:56
Laurentdeproven..

Directeur Administratif et financier en entreprise
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Région: 13 - bouches-du-rhône


Bonjour
dans votre schéma d'écriture je ne comprends pas pourquoi vous travaillez en 3 étapes
salaires bruts et retenues salariales

en ce qui concerne les charges patronales OK

Comment avez vous procéder lors du constat du règlement au niveau du compte 421 au niveau du lettrage car si j'ai bien analysé votre méthode pour lettrer le règlement d'un salarié vous devez prendre en compte un montant au débit puis un montant au crédit.

Avez vous lettré votre compte?

Car pour comprendre votre situation " le montant de mon compte 421 et superieur à mon compte 641 " j'ai besoind e cette information

car pour moi, votre compte 641 doit être égal aux bruts cumulés de votre livre des salaires

et votre compte 421 doit être soldé une fois constaté les derniers règlements.

A vous lire

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Message écrit le: 06/02/2012 22:29
Palmette

Entrepreneur
Messages: 23
Inscrit le: 16/08/2007
Région: 98 - monaco


Bonjour, merci pour vos réponses
je passe par ces trois étapes tout simplement parceque c'est comme cela que c'était indiqué sur le livre de compta dont je me sers comme référence.
en fait pour lettrer j'ai le montrant brut des salaires au credit en 421
Donc quand je débite les retenues salariales(421)et les montants nets des salaires à verser mon compte 421 se trouve solder;

Mais bien entendue je ne me retrouve pas aves le solde des sommes versées à mes employés puisqu'il comprend le montant des retenues salariales.mais le compte 421 ET soldé et lettré.

En faitje pensais pouvoir me retrouver avec le solde d'un compte qui refleterai le montant net versé aux employés et je pensais que ce compte c'était le compte 421;

COMPTE TENU des méthodes de calcul que l'on m'a indiquées sur ce livre de comptabilité je ne peut pas me retrouver dans cette théorie.

merci encore pour vos réponses

cordialement

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