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Posté dans le forum Forum CAP - BTS Comptabilité
Message écrit le: 26/02/2013 22:10
Nicolas59000

Etudiant
Messages: 1
Inscrit le: 26/02/2013
Région: 59 - nord


Bonjour,

J'ai fait un exercice, mais je ne suis pas sûr qu'il soit bon.

le sujet :

ventes de la quinzaine :

Clients Caisse Chèques Cartes bleues Crédit

Vente au Comptoir 369.09 382.72 502.32

vente à la Clinique des Cèdres 272.69

Ma réponse :

530 Débit pour 396.09

511 Débit pour 382.72

512 Débit pour 775.01

707 Crédit pour 1048.60

44571 Crédit pour 250.22

411 Cédit pour 228.00

ma réponse est-elle bonne? Merci pour votre aide



Message écrit le: 27/02/2013 19:13
Ladrem

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 26
Inscrit le: 27/02/2013
Région: Dz - algérie


Bonjour

Premierement t'as fais une erreur de saisie , la caisse c'est 369.09 pas 396.09

Deuxiemment c'est faux que ce que tu viens de passer comme ecritures

La Régle d'or de la comptabilité C'est Debit=Crédit , ne faut jamais additionner le Debit avec Credit pour les 775.01 (502.32+272.69)

Voila les écritures Comment vont êtres passer , je ne sais pas le taux de la Tva combiens chez vous ?

D----530-Caisse------ 369.09

D----512-Banque------382.72

D----511-Valeurs à l'encaissement ----------502.32

C-----707-Ventes de Marchandises------------------731.22

C-----44571-TVA Collecte-----------------------------25.22

C-----411-Clients--------------------------------------272.69

Total Debit = (369.09+382.72+502.32) =1254.13

Total Credit= (731.22+250.22+272.69)=1254.13



Message écrit le: 01/04/2013 13:21
Fabrice-70


Messages: 32
Inscrit le: 01/04/2013
Région: 35 - ille-et-vilaine


Message édité par Fabrice-70 le 01/04/2013 13:22

Bonjour.

Marrant ce post,
pour moi qui débute en comptabilité ça me donne un exercice et surtout plusieurs questions.

Pour commencer voici mes questions à Ladrem

  • comment trouvez vous le chiffre de 731.22 pour les marchandises.?
  • Ne peut on pas mettre le produit des cartes bleus avec celui des chèques.?
  • Pour finir je pense que le crédit "vente a la clinique des cèdres"s'agit plus d'une créance et dans ce cas devrait se trouver au débit non?

Pour ma part j'arrive a ce résultat (en prenant une TVA a 19.6)

D...........53...........369.09

D...........512.........885.04

D...........411.........272.69

C.....707.....................1227.55

C.....44571.................299.27.

Débit =1526.82 Crédit=1526.82.

Cordialement .



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Message écrit le: 01/04/2013 16:45
Bibeldom

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 256
Inscrit le: 25/04/2009
Région: 13 - bouches-du-rhône


Message édité par Bibeldom le 01/04/2013 17:24

Bonjour

Pour résoudre cet exercice, il faut d'abord se poser ces questions :

1) enregistre t-on des mouvements bancaires ou des ventes ?

La réponse = ce sont des ventes.

On ne touche donc pas au compte de banque. Le 512 ne doit pas apparaître.

2) Puisqu'il s'agit de ventes, la contrepartie de tous ces mouvements sera donc un compte de classe 7. Il faudra l'indiquer au crédit et s'agissant d'un compte de résultat le montant sera forcément en HT

3) Comment calculer ce HT ? On prend le TTC de tous les montants que l'on vous donne et on le divise par 1.196

Pour calculer le montant TTC des ventes de la quinzaine, il faut additionner :

- les ventes TTC au comptoir (c'est à dire ventes comptant) dont le total est ventilé selon les différents modes de réglement. La pièce justificative qui servira d'appui à la comptabilisation sera le ticket de la caisse enregistreuse récapitulatif de la quinzaine ou le brouillard de caisse sur la même période. Le détail des sommes réglées par espèce, chèque ou carte bleue doit figurer sur ces justificatifs.

- les ventes TTC hors comptoir. La pièce justificative qui servira d'appui à la comptabilisation sera la facture envoyée au client "Clinique des Cèdres".

Le total de ces ventes TTC s'élèvent donc à 1526.82 € (soit 1254.13 € pour les ventes comptoir et 272.69 € pour les ventes clients).

En appliquant la formule HT = TTC / 1.196 on trouve le montant des ventes à comptabiliser au crédit dans le compte de classe 7 (soit 1276.61€) auquel on appliquera le taux de TVA de 19.6% pour calculer le montant de tva collectée à comptabiliser au crédit dans le compte 4457 (soit 250.21€)

4) Il faudra ensuite enregistrer les contreparties au débit. On a dit qu'il ne fallait pas toucher au compte 512. Donc mis à part les réglements en espèce qui sont enregistrés directement dans le compte 531, tous les autres montants devront transiter pas un compte 511 (remises à l'encaissement). On emploiera deux sous comptes par exemple le 5112 pour les réglements par chèques et le 5113 pour les reglements par cartes bleues.

5) Lorsque les chèques seront remis à la banque (vous créditerez le 5112 par le débit de la banque à la date de la remise de chèque). C'est seulement à ce moment là que vous toucherez à votre compte de banque 512

Quand vous comptabilisez votre relevé de banque, vous enregistrerez également vos encaissement par carte bleue au crédit du compte 5113 par le débit de la banque 512.

Le pointage de ces comptes 511 vous permettra de vérifier que toutes vos remises on bien été créditées sur votre relevé bancaire. Il se peut par exemple que vous ayez oublié de remettre un chèque à la banque et dans ce cas vous allez avoir un solde débiteur de la différence dans votre compte 5112.

De la même façon, vous y trouverez aussi peut être l'encaissement de votre client "la clinique des cèdres" que vous solderez en créditant le compte 411 pour le montant de la facture initialement enregistrée (soit 272.69€ ) par le débit de la banque 512. S'il s'agit d'un réglement par chèque et non d'un virement, il est important de ne pas mélanger les chèques comptoir et hors comptoir sur une même remise. Car les erreurs de comptabilisation sont fréquentes. Au lieu de créditer le compte 411, on risque ainsi de créditer le compte 5112 quand le chèque du client est "noyé" au milieu des autres chèques comptoir indiqués sur la remise surtout quand le libellé n'est pas clair.

Espèrant avoir été suffisant claire, sinon n'hésitez pas à revenir. Ce forum est là pour ça.

Cordialement



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Message écrit le: 01/04/2013 23:57
Fabrice-70


Messages: 32
Inscrit le: 01/04/2013
Région: 35 - ille-et-vilaine


Merci .

Très bonne explications.

J'avais saisis le principe (j'avoue ne pas comprendre ou j'ai commis mon erreur de calcul de la tva,on va mettre ceci sur le compte des enfants qui me tournaient autour ;))
Je prend une bonne leçon de patience ,a vouloir allez trop vite ,a ne pas vérifier ses résultats (genre en appliquant la tva a mon Ht je me serais aperçu de suite de ma bourde),Merci.

Vous m'avez aussi apprit la différence entre le compte 511 et 512 ,ayant commencé la comptabilité depuis peu j'ai prit la mauvaise habitude de mettre directement en banque.

Encore une fois Merci.

Ce qui m'amuse toujours avec la comptabilité s'est qu'une fois que l'on a la solution sous les yeux on se dit ,mais bien sur c'était logique .



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