Message écrit le: 14/05/2013 20:06 | |
Alex1107 Secrétaire comptable en cabinet Messages: 1 Inscrit le: 14/05/2013 Région: 39 - jura | Bonjour, Je viens d'intégrer une entreprise et je m'aperçois que des factures d'achat et de ventes n'ont pas été saisies les mois précédents mais relèvent de l'exercice courant. Pouvez-vous m'indiquer comment je dois procéder pour régulariser car je n'ai jamais été confronté à ce cas de figure ? Puis-je régulariser par le journal des ventes et des achats des mois concernés ou dois je passer par les OD ? Merci de me communiquer les comptes à utiliser. Merci à vous tous de votre aide. -------------------- |
Message écrit le: 14/05/2013 20:26 | |
Anima En recherche d'emploi Messages: 16 Inscrit le: 12/05/2013 Région: 93 - seine-saint-denis | Message édité par Anima le 14/05/2013 20:36 Bonjour, C'est une histoire de clôture ? s'il s'agit d'une charge ou d'un produit non comptabilisé dans l'exercice clôturé précédent, je comptabiliserai dans le nouvel exercice au 1er du mois dans le journal AC ou VE mais pas OD (avec pour libellé charge appartenant à l'exercice....). Mais cela veut dire que la comptabilité n'est pas régulière, non ? Si l'exercice antérieur n'a pas été clôturé, alors il n'est pas trop tard pour comptabiliser la charge ou le produit dans l'exercice correspondant. Si la charge ou le produit concerne l'exercice courant, vous voulez dire l'exercice en cours ?, dans ce cas là, il faut comptabiliser la charge ou le produit dans l'exercice en cours dans les journaux correspondants, ici achat, ventes Cordialement |