Message écrit le: 17/09/2014 17:48 | |
Alias47 Entrepreneur Messages: 1 Inscrit le: 17/09/2014 Région: 83 - var | Message édité par COC Admin le 17/09/2014 17:50 Bonsoir à tous, Avec mon mari nous venons d'ouvrir notre entreprise du bâtiment. Lui s'occupe donc des devis et chantiers quand à moi c'est facture, compta sur ciel compta à mon petit niveau ( sachant qu'il date de mon BEP comptabilité en 2008 hum). Avec internet et beaucoup beaucoup d'initiative et de temps de travail, j'arrive peu à peu à m'y retrouver seulement de nombreuses questions et doutes quand à ma façon de procéder subsistes. Je tiens a rassurer tout le monde un vrai expert comptable validera tous mes écrits et fera tous ce que je ne peut pas légalement faire seulement je veux en faire le plus possible par moi-même. Enfin bref, ma question d'aujourd'hui concerne les avoir j'ai rentré deux avoir fournisseur pour retour de marchandises.( Somme nous d'accord lorsque je reçoit un avoir je le rentre tout simplement à l'inverse d'une facture d'achat. Du coup sur une de mes factures suivantes chez ce fournisseur il me déduit de mon TTC les avoirs que j'ai chez lui, comment rentrer ceci en compta ? Doit - je comptabiliser ceci comme une remise? Merci d'avance de votre aide |
Message écrit le: 18/09/2014 13:01 | |
Sandra schmidt Rédactrice et modératrice Compta Online Messages: 6862 Inscrit le: 04/11/2007 Région: 75 - paris | Bonjour, Si vous avez déjà comptabilisé des factures d'avoir et de doit, votre fournisseur ne fait théoriquement la différence que dans le net à payer. Facture - avoirs = net à payer Vous comptabilisez donc cette facture normalement, comme toutes les factures en ne tenant compte que du brut. C'est le lettrage du compte fournisseur qui vous montrera qu'au moment du paiement du solde, votre dette est à zéro. Vérifiez tout de même qu'il ne s'agit pas d'un relevé qui récapitule les différentes factures déjà comptabilisées. Cordialement -------------------- |