Message écrit le: 23/09/2014 10:47 | |
Gerant Messages: 1 Inscrit le: 23/09/2014 Région: 92 - hauts-de-seine | Bonjour, je suis presque certain que le sujet a déjà été évoqué mais je ne trouve pas et je ne comprends pas bien ce que je dois faire. Je suis ancien gérant de ma SARL. Au 31/12/2013 nous avons décidé de dissoudre la société avec mon associé. Un bilan, CR etc a été fait pour l'année 2013 + liasse fiscale + TVA etc..Depuis j'ai procédé depuis au recouvrement des créances et je dois maintenant clôturer la liquidation. Mon premier sujet est extrêmement simple mais je ne sais que faire. Au cours de l'exercice 2013, la société a fait une "grosse" perte nette (6500 environ). C'est supérieur au montant des capitaux + réserve. D'ou la décision de dissolution. Les années ou l'entreprise a été profitable, le résultat était affecté dans les réserves qui sont toute petites. Debut 2014, mon logiciel de compta (CIEL) a repris dans le déficit de fin 2013 et l'a reporté dans le journal des nouveaux dans le compte 129 au débit. Que dois je faire de cette somme. - la laisser dans ce compte? - la transférer dans un compte autre intégralement? - la répartir entre les réserves et un autre compte? -------------------------------------- Mon deuxième sujet concerne la cloture définitive. l'entreprise va payer les frais de liquidation (greffe, annonce légale, etc), la TVA qu'elle a collectée. Il restera un peur 'argent sur le compte bancaire mais sensiblement moins que les Comptes courants d'associés. a quelle moment peut on rembourser les associés : 1-on ne rembourse rien 2-après le paiement de tous les tiers et frais et avant la liquidation 3-autre ? merci pour voter aide |