Message écrit le: 28/05/2006 22:13 | |
Elie Etudiant Messages: 43 Inscrit le: 25/02/2006 | Bonsoir, j'ai effectué une provision a fin avril dans le 4081 pour un fournisseur pour lequel je n'a vais pas recu la facture d'Avril pour un montant de 20 000 € aujourd'hui j'ai reçu la facture mais finalement il nous facture que 1500€ en ce qui concerne ma reprise de provision a fin mai, dois-je reprendre la totalité de ma provision faite à fin avril soit 20k et reprovisionner a fin mai la facture de mai que je ne vais pas recevoir. ou reprendre seulement 1500 de ma provision et garder le reste de la provision pour la facture de mai a recevoir, voir faire un compléménent de provision si elle est insuffisante. Quel est comptablement la meilleure manière. je gère la comptabilité depuis pui j'ai des connaissances mais aussi des doutes merci d'avance pour votre confirmation |
Message écrit le: 29/05/2006 12:29 | |
Elie Etudiant Messages: 43 Inscrit le: 25/02/2006 | Oups j'ai fait une erreur, c'est dans le compte 408101 provision frais generaux que j'ai effectué ma provision. Elie |
Message écrit le: 29/05/2006 12:45 | |
Maxime souligna.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 1359 Inscrit le: 22/03/2006 Région: 76 - seine-maritime | Peut importe le compte utilisé, le principe reste le même : la provision dans les comptes doit être justifiée. En clair, cela veut dire que vous devez ajuster votre provision de telle sorte qu'elle soit égale au montant de la facture que vous aurez à payer. Ici, votre erreur de dotation ne doit pas être trop grave car si je comprend bien vous faîtes des provisions mensuelles, mais faîtes attention lors de la cloture car si vous dotez pour 20 000 euros une facture qui ne fera que 1500 euros, vous grevez de manière importante votre bilan N, et augmentez artificiellement celui de n+1. Cordialement. -------------------- |
Message écrit le: 29/05/2006 19:31 | |
Elie Etudiant Messages: 43 Inscrit le: 25/02/2006 | Merci Maxime SOULIGNAC pour votre confiramtion, effectivement nous faisons des provisions mensuels, dans mon cas, j'ai passe l'eciture de provisions suivante a fin avril (dt dnas le compte 6... de charge et Ct pour le 408101), ce sont des provision approxmatives pour cette factures en particulier, d'habitude il n'ya pas de gros ecart de provision et la en l'occuence on a trop provisionne par rapport a la facture que j'ai recu donc je dois donc reprendre la totalité de ma provision a fin avril (ct 6...et dt 408101) et donc bien evidemment passé la charge réélle en saissisant la facture (db 6... et 401 Ct) et je reprovisionne pour la facture de mai. Maxime SOULIGNAC peux tu me confirmer que c'est ok? Autre petite question, le 408100 prov/factu a recevoir ne peux s'utiliser quàl a fin de l'annee? ou il peut etre utiliser en cours d'annee? Car nous avons 2 comptes en fait le 408100 et le 408101 provision sur frais generaux? est-ce faux comptablement si on le mouvement en cours d'annee? merci elie |
Message écrit le: 31/05/2006 22:01 | |
Elie Etudiant Messages: 43 Inscrit le: 25/02/2006 | Message édité par COC Admin le 31/05/2006 22:12 Bonzomax,peux tu m'aider à repondre a mes interrogations. ou s'il quelqu'un peux eclaircir les doutes. merci beaucoup elie Information Bonjour, Le forum est gratuit et libre d'accès à tous sous réserve de lire et respecter les règles disponibles ici. 4.3- En aucun cas vous ne pouvez poster un second message à la suite du premier si vous n'obtenez pas de réponse assez rapide à votre goût, attendez patiemment qu'un membre vous réponde, Si vous ne respectez pas les règles de notre site, votre profil membre sera supprimé... Cordialement, L'équipe de modération Compta Online |
Message écrit le: 01/06/2006 09:06 | |
Maxime souligna.. Expert-Comptable libéral en cabinet Messages: 1359 Inscrit le: 22/03/2006 Région: 76 - seine-maritime | Elie, Pour répondre à tes questions on peut très bien mouvementé les comptes 408100 et 486000 (ainsi que leurs subdivisions pendant l'année) du moment que le suivi de ces comptes est rigoureux. Dans les sociétés de taille moyenne, cela permet de faire des tableaux de bord mensuels qui reflètent mieux la réalité. Dans ton cas, et pour toutes les provisions mensuelles (CCA ou FNP), il faut reprendre en M+1 la provision faîte en M, enregistrer la facture reçue ou doter une nouvelle provision. Ton erreur de dotation n'aura pas d'incidence réelle sur le résultat de l'exercice car cette erreur n'est imputable qu'à un seul exercice. Si tu as doté 100 000 euros au lieu de 10 000 en avril, tu reprend 100 000 en mai et enregistre la facture pour son montant réel. Cela n'impacte pas le résultat, mais rend faux ton tableau de bord. Et cela met aussi en évidence l'importance de l'évaluation de ces provisions. Si vous ne pouvez les évaluer précisemement, il est préférable de ne pas les doter. Cordialement. -------------------- |