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Problème avec le lettrage des comptes-clients



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 01/04/2019 10:53

Rédactrice et modératrice Compta Online


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Message édité par Sandra Schmidt le 01/04/2019 10:56

Bonjour,

Personnellement, je ne vois que deux solutions :

  • soit vous demandez à votre client de faire un virement complémentaire pour solder une facture ou un groupe de factures ;
  • soit vous faites ce que je vais appeler des OD de lettrage.

La seconde solution n'est à utiliser qu'en dernier recours et en l'absence de toute autre solution.

En gros, vous passez une écriture dans le journal des opérations diverses qui permet d'éclater les chèques ou virements.

Exemple simple : 

Vous avez trois factures de 8 000, 4 000 et 5 000€. Votre client compte 411A fait un virement de 10 000€. Vous éclatez le virement par une OD. : 

  • 411A pour 10 000€ au débit à ;
  • 411A pour 8 000€ au crédit (libellé virement client A du jj/mm/aa facture n° de 8000€) ;
  • 411A pour 2 000€ au crédit (libellé solde du virement client A du jj/mm/aa acompte sur facture n° de 4000€).

Votre première facture est lettrée et vous avez un acompte pour la seconde. Au prochain paiement vous faites de même pour lettrer les factures suivantes. L'écriture est possible facture par facture (fastidieux) ou une fois par mois, trimestre ou année selon la périodicité du reporting).

Le solde du compte client reste le même.

Vous pouvez aussi utiliser la fonction de lettrage du logiciel et remplacer les comptes 658 et 758 utilisés pour les différences de lettrage par le compte du client.

J'ai vu cette méthode pour les chèques et virements dans certaines PME. Je ne vois pas d'autre solution pour lettre le compte client dans ce cas et il faut avoir conscience que la méthode n'est pas très orthodoxe. La meilleure solution est toujours de vous arranger avec votre client.

Cordialement,

Sandra



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