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Conseils :

Rapprochement + TVA sous Sage 100 Comptabilité i7



3 réponses
894 lectures
Posté dans le forum Forum Système d'information, internet et logiciels
Message écrit le: 23/08/2019 14:11
Yannickl

Responsable comptable en entreprise
Messages: 3
Inscrit le: 02/02/2018
Région: 02 - aisne


Bonjour chère communauté,

Je mes permets de poster une petite question. Nous travaillons sur le logiciel SAGE dans mon entreprise et chaque mois, au moment de déclarer la TVA, nous faisons les démarches suivantes :

Edition du compte 445660/620 du 01/01/19 au 31/07/19 ainsi que du rapprochement pour le mois en référence (Juillet en l'occurrence) et nous balayons chaque ligne une par une en allant sur le compte tiers en question, ce qui nous permet de sticker sur notre état de TVA ce qui est à déduire en fonction de ce qui a été décaissé. 

Ma question est la suivante : existe-t'il, sur SAGE, une méthode beaucoup plus rapide que celle-ci.

En espérant avoir été clair dans mes explications.

Merci par avance pour vos précieux conseils,

Bon week-end



Message écrit le: 26/08/2019 09:49
Sandra schmidt

Rédactrice et modératrice Compta Online


Messages: 6334
Inscrit le: 04/11/2007
Région: 75 - paris


Bonjour,

En principe, quel que soit le logiciel utilisé, vous pouvez créer autant de comptes de TVA déductible que vous le souhaitez.

La différenciation peut se faire par taux de TVA ou par type de produits ou services.

De la même manière, il est possible d'utiliser les comptes de régularisation de TVA pour toutes les sommes qui ne seraient pas immédiatement déductibles. Ces comptes commencent par les chiffres 4458.

Il est aussi possible d'utiliser un compte 44564 dédié à la TVA sur encaissements non encore déductible, en lieu et place du compte 44586.

L'avantage de la méthode est le fait que vous connaissez toujours le montant qui n'est pas encore déductible (pour non paiement de la facture). L'inconvénient est l'obligation de passer une écriture complémentaire au moment du paiement pour assurer ce suivi.

À ma connaissance, votre logiciel ne dispose pas de paramétrages spécifiques qui permettraient le suivi de cette TVA d'une autre manière. En revanche, il est peut être possible de dédier un compte à la TVA déductible ou en attente de déductibilité sur les encaissements, et un autre à la TVA déductible sur les débits.

Pour plus d'informations et des exemples, voir l'article " Comptabiliser la TVA sur les prestations de services - encaissements ".

Bon courage pour la suite, 

Sandra



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Message écrit le: 26/08/2019 10:16
Philippedu62

Comptable en entreprise
Messages: 822
Inscrit le: 29/11/2006
Région: 62 - pas-de-calais


Bonjour,

L'inconvénient est l'obligation de passer une écriture complémentaire au moment du paiement pour assurer ce suivi.

Je pense qu'il est possible d'y faire abstraction en créant, en parallèle du compte de TVA déductible sur encaissement", un compte collectif "fournisseurs sur encaissement" que vous débiterez au moment du règlement. Ainsi vous pouvez rapprocher les 2 comptes.



Message écrit le: 26/08/2019 15:09
Cedric71

.
Messages: 5
Inscrit le: 07/03/2019
Région: 01 - ain


Bonjour,

J'utilise personnellement depuis une dizaine d'années, sous Sage 100, les registres de taxes (structure, taux de taxes).

Ce complément permet la gestion automatisée de la TVA sur les débits et sur les décaissements.

Des états sont éditables en fonction du type de TVA et du taux. Avec un bon paramétrage, le cerfa est aussi généré en automatique.

Je vous conseille de vous rapprocher de votre prestataire ...

Espérant avoir pu vous aiguiller

Cordialement.



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