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Conseils :

Compte d'attente



6 réponses
8178 lectures
Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 21/06/2006 11:28
Choucec

Employé en comptabilité
Messages: 15
Inscrit le: 12/04/2006
Région: 67 - bas-rhin


Bonjour à tous,

Je voudrai juste vous poser une petite question :

Une clôture de compte peut-elle se faire avec un compte d'attente non soldé (classe 47) où aucune précision n'est indiquée ?

Je viens de constater celà dans la balance que m'a fournie mon associé (qui est gérant)

Merci pour vos éclaircissements.

Message écrit le: 21/06/2006 12:01
Bibifoc

Collaborateur comptable en cabinet
Messages: 1104
Inscrit le: 08/02/2004
Région: 68 - haut-rhin


Bonjour,

Un compte 47 non soldé, sauf pour les écarts de conversion passif et actif, ne peut figurer dans le bilan de clôture. (source RF du plan comptable annoté)

Personnellement, je soldais le compte 471 par le 4686 ou 4687...Je ne sais pas si mon raisonnement parait justifié, mais aucune information quant au solde du compte ne figurait dans la brochure...

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Message écrit le: 21/06/2006 12:34
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 560
Inscrit le: 01/06/2006
Région: 37 - indre-et-loire


Bonjour

Le compte d'attente doit être soldé (hormis écarts de conversion en effet) mais le fait de solder via 468 ne me semble pas une bonne solution.

Il est nécessaire de savoir ce qui s'y trouve et de solder correctement, au pire à solder via charges exceptionnelles.

Message écrit le: 21/06/2006 13:16
Choucec

Employé en comptabilité
Messages: 15
Inscrit le: 12/04/2006
Région: 67 - bas-rhin


Merci pour vos réponses, je vais m'entretenir avec mon associé pour règler la question.
Quelles seraient les conséquences d'un maintien d'un tel compte à long terme, du point de vue fiscal notamment ?

Merci à vous.

Message écrit le: 21/06/2006 13:25
Art83

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 363
Inscrit le: 15/08/2004
Région: 83 - var


Bonjour,
Ca n'engage que moi, mais je mettrais les mouvements du 47. en 467:"autres déb/créd" car si ce sont de gros montants, les mettre ne charges exceptionnelles fosserait la compta.
Si, après la clôture, vous trouvez la justification, ça ne posera pas de problème pour les réaffecter!

Bonne continuation,
A+

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Message écrit le: 21/06/2006 14:53
Johndoeww

Contrôleur de gestion en entreprise
Messages: 560
Inscrit le: 01/06/2006
Région: 37 - indre-et-loire


Bonjour ART83,

Je ne suis pas d'accord avec vous et ce pour plusieurs raisons :
- si on ne trouve pas la justification des 471 avant l'envoi des liasses fiscales, à mon avis on ne les trouvera jamais
- le fait de mettre le solde en charge exceptionnelle permet d'ouvrir la prescription

Cdlt

Message écrit le: 21/06/2006 15:30
Art83

Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
Messages: 363
Inscrit le: 15/08/2004
Région: 83 - var


Oui, je comprends votre point de vue.
J'ai eu le cas où une association (avec CAC) avait perdu un chèquier entier au moment de la clôture des comptes.
Donc tout était en 471.
Le client est allé à sa banque pour demander de retrouver les destinaires des chèques.
Alors, on a pris la décision, comme il fallait clôturer, de les mettre en 467 pour mieux les réaffecter par la suite.

Tranche de vie...^^
A+

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