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Comptabilisation trop-perçu règlement client (chèque)



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Posté dans le forum Forum Comptabilité générale
Message écrit le: 12/12/2006 14:00
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Responsable comptable en entreprise
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Inscrit le: 14/11/2006
Région: 31 - haute-garonne


La solution proposée par l'auteur me parait tout à fait acceptable, le 419 permettant en clôture comptable d'isoler les créances et les dettes afin de respecter le principe de non-compensation.
Pour ma part, j'ai un principe, c'est que tout les chèques sont encaissés, je préfère les fonds dans ma trésorerie que dans celle du client, ce qui fait au passage diminuer mon besoin en fond de roulement. Bien sûr l'honnêté me pousse à rembourser la différence (pas trop vite tout de même !).

Cdt

Brouqui

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