Bonjour,
Je reformule ma question en sujet en espérant avoir une réponse qui m'aiderait
Je gère la compta de paiements de loyers.
Un groupe de 4 locataires (scm) me payait les charges locatives mensuellement pour 2012 mais depuis 2013, chacun me paye séparément.
Un locataire s'est trompé le mois dernier et a continué à verser sur le compte bancaire de la SCM ce qui fait que celle ci m'a remboursé les charges du locataire, mais je ne sais pas comment mettre l'écriture.
en vente j'ai mis que le locataire X me devait en charge locative mensuelle 100 € mais ensuite ? Je ne sais pas comment procéder pour farieintervenir la SCM
J'espère avoir été pus explicite que dans mon dernier message et avoir une réponse
Je vous remercie
Cordialement
Bonjour,
je ne vois pas le problème. vous avez juste à solder le compte client par le moyen de règlement(remboursement).
cordialement.
Merci pour votre réponse mais pour moi c'est un problème
en vente le clientX me doit 100€ de charges (au C) en compte 7
en banque la SCM me donne 100€ pour le clientX ( au D) mais je ne sais pas quel compte mettre
De plus le compte clilentX est toujours débiteur
Est il possible d'avoir l'écriture pour mieux comprendre ?
Merci encore une fois pour une éventuelle future réponse
Cordialement
Bonsoir,
il ne s'agissait à aucun moment d'une critique. Revenons à l'essentiel.
j'ai bien compris la situation de présente ainsi.
Dans le journal de vente vous avez un produit :
- 411 débit 100€
- 70 crédit 100€
dans la banque
-512 débit 100€
- 411 crédit 100€
Cordialement
Est ce quej e ne devais pas faire apparaître la SCM quelque part , peut être en 467 ? étant donné que c'est elle qui fait l e chèque
Merci
COrdialement
Bonsoir,
pas besoin puisque vous avez identifié le client.
cordialemant.
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