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Le report des a-nouveaux

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Aurora
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Ecrit le: 22/07/2008 13:01
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Bonjour,

Je vien d'avoir mon Bac Pro compta et je travail dans une société, mais sachant qu'il n'y a pas eu de compta fait en interne donc je devais installé le logiciel ciel compta.

J'ai un petit probléme c'est que je ne sais pas comment on enregistre les rapports des a-nouveaux.

Est-ce que quelqu'un peut me guider s'il vous plaît?

Merci
Francoisecnd
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 13:06
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Bonjour,

Il faut que vous réclamiez au cabinet qui tenait la comptabilité sur l'exercice antérieur une balance de clôture.
Vous ressaisirez tous les soldes, sauf évidemment ceux des comptes 6 et 7 ...


--------------------
Merci de ne pas me contacter par mail, car je ne donnerai aucune suite !
Gmenant
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 13:34
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Bonjour,

Pour la saisie des à-nouveaux d'après la balance de clôture, vous le faites dans le journal spécifique 'AN'.

Cordialement


--------------------
Geg
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La comptabilité est une technique qui ne s'improvise pas !
Nad64
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 13:39
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Bonjour,

Si vous faites une recherche sur le forum, vous verrez qu'il est conseillé (s'il n'est pas trop tard) de saisir toutes la balance N-1 sur ciel (en OD), puis de faire la clôture.
Les AN se feront automatiquement.

Cette solution permet, entre autre, de pouvoir effectuer des comparaisons entre N-1 et N.

Cordialement,


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Nadine


Aurora
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 14:19
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Oui d'accord, j'ai le grand livre, la balance mais je sais pas comment on saisie.

soit disant que au 31/12/07 on a un fournisseur créditeur de 1000,00 ¤, donc pour repporté cette somme au 01/01/08 dans le journal des AN comment on fais?

quelles ecriture je dois passé?

Merci
Claudusaix
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 14:40
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Bonjour,

D'abord, ce n'est pas des rapports à-nouveaux mais des reports à-nouveaux. En effet, la technique consiste à reporter les écritures de l'exercice précédent sur le nouvel exercice.

Comme vous a dit la merveilleuse Nad64, de nombreux sujets comme le vôtre sur ce forum ont été ouverts. Faites un effort de recherche et vous constaterez qu'il y a deux techniques :

  • Cette technique a été évoquée par Nad64. Vous ouvrez un exercice en indiquant les dates de l'exercice précédent. Vous reprenez toute la balance de l'exercice précédent c'est-à-dire des comptes de la classe 1 à 7. Bien sûr, vous substituez au compte de tiers généraux, les comptes de tiers issus des balances de tiers. N'oubliez pas d'indiquer les dates d'échéance. Vous n'oublierez pas non plus, d'indiquer le solde bancaire et d'ajouter toutes les écritures non encore prises en compte par la banque vous permettant d'aboutir au solde comptable du compte banque (512). Cela vous permet de mettre en place un état de rapprochement bancaire sur Ciel. Après avoir vérifier que l'ensemble des documents (blian, compte de résultat, balance) corresponde à celle fournie, vous clôturez et ouvrez le nouvel exercice. Les avantages sont que vous pouvez comparer les deux exercices, que les reports à nouveau se font tout seul et qu'enfin vous n'avez pas vous poser la question : qu'est ce que je reprends et que je ne reprends pas en comptabilité


  • La seconde consiste à ouvrir un exercice aux dates de l'exercice actuel. Dans ce cas, vous ne reprenez que les comptes de la classe 1 à 5. L'équilibre se fait pas le compte 12 Résultat. Ce que je vous ai dit pour les comptes de tiers et le compte banque restent valable. Une fois tout saisie, avant de commencer la comptabilité proprement dit, vous devez contrôler là aussi l'ensemble des documents.


Voilà, vous savez tout. N'oubliez d'effectuer une recherche sur le sujet sur le forum.
Espérant avoir été le plus clair possible,
Cordialement,


--------------------
Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
Aurora
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 15:56
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Je vous remercie beaucoup pour votre explication ca ma beaucoup aider, par contre encor une petite question j'ai tout saisie mai j'ai une grosse difference qui correspond au total de gestion (charge et produit) je le met dans quel compte?
Nad64
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 16:02
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Bonjour,

Tout d'abord, faites un peu attention à votre orthographe.

Pour votre question, Claudusaix vous a donné la réponse:

Citation

L'équilibre se fait pas le compte 12 Résultat.


Je vous rappelle que ce sujet a été plusieurs fois traité sur le forum. N'hésitez pas à faire des recherches.

Cordialement,


--------------------
Nadine


Aurora
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Re: Le report des a-nouveaux
Ecrit le: 22/07/2008 16:04
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