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Revue Fiduciaire

Reste sur carte restaurant

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Stephanie29
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Ecrit le: 16/10/2007 14:58
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Bonjour,
Mon employeur déjeunait dans un restaurant fonctionnant avec des cartes pré payées.
Au début de la semaine, il a donc approvisionné sa carte pour un montant de 50 euros grâce à un apport en compte courant. A la fin de son séjour, il lui restait encore 21.50 euros sur sa carte. Il n'aura plus l'occasion de retourner dans ce restaurant et donc d'utiliser cette somme, et ne peut pas se faire rembourser.
Merci de m'expliquer comment enregistrer cela .
Lapuce
ProfilLapuce
Employé en comptabilité
  • 75 - Paris
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Re: Reste sur carte restaurant
Ecrit le: 16/10/2007 16:17
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Bonjour,

Il faut enregistrer dans les comptes de l'entreprise uniquement les frais réellement efectués donc passer en charge les 28.50 euros par le crédit du compte courant.

CDT


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Titulaire du DESCF. Comptable unique à temps partiel. Recherche un deuxième poste pour compléter son activité professionnelle. On en apprend jamais assez, la connaissance est une source d'enrichissement!
Stephanie29
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Re: Reste sur carte restaurant
Ecrit le: 16/10/2007 17:08
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D'accord pour cela mais je dois également passer une écriture pour rembourser les 21.50€ à cette personne qui les a avancé, comment le justifier ?
Fabrice Heuvrard
ProfilFabrice Heuvrard
Expert-comptable et commissaire aux comptes
  • ASNIERES SUR SEINE
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Expert-comptable et commissaire aux comptes



Re: Reste sur carte restaurant
Ecrit le: 16/10/2007 19:24
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Bonjour,
pouvez vous demander au restaurant de vous rembourser la somme qu'il reste sur la carte?


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Expert-comptable et commissaire aux comptes

Stephanie29
ProfilStephanie29
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Re: Reste sur carte restaurant
Ecrit le: 17/10/2007 09:04
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Apparemment, cette somme n'est pas remboursable.
Claudusaix
ProfilClaudusaix
Expert-Comptable Mémorialiste en cabinet
  • 87 - Haute-Vienne
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Re: Reste sur carte restaurant
Ecrit le: 17/10/2007 10:04
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Bonjour,

Je crois qu'il ne faut pas se casser la tête plus que cela. Il faut de mon point vue enregistrer les frais payées par la carte prépayée normalement avec la TVA (comme vous l'a indiqué Lapuce). Et le reste, vous l'enregistrez en 6256 Missions ou 6251 Voyages et déplacements (sans TVA).

De toute manière, vous devez rembourser votre employeur qui a avancé l'argent à hauteur des 50 €.

Cordialement,


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Claudusaix
Expert-comptable mémorialiste , Membre de l'ANECS Limousin, Membre du CJEC Limousin 
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