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SARL à l'is, charges passable en banque ou partie double obligée ?

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Vinozzy
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Ecrit le: 29/06/2010 09:26
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Bonjour,
Un peu intimidé car c'est mon premier post (je lis depuis 1 an déjà) :

Mésentente cordiale avec un collègue : l'un dit que l'on peut passer des charges directement dans le journal de banque, l'autre qu'elles doivent être passées en journal d'achat par contrepartie fournisseur et ensuite être soldée par le journal de banque...la différence entre les 2 est de plusieurs heures par mois, alors.....risque de rejet de compta si passage "direct" en journal de banque ?

merci !
Maximal
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Re: SARL à l'is, charges passable en banque ou partie double obligée ?
Ecrit le: 29/06/2010 10:40
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Bonjour

Le titre de votre message :

Citation
charges passable en banque ou partie double obligée ?


Dans les 2 cas il y a principe de la partie double. Pour l'un la contrepartie est le compte fournisseur et pour l'autre c'est le compte banque.

Sinon pour répondre à votre question vous pouvez passer certaines charges directement lorsqu'elle apparaissent sur le relevé de banque (frais bancaire, taxe, intérêts...), ça n'ira pas jusqu'au rejet de comptabilité.

Cordialement
Jeff84
ProfilJeff84
Expert-Comptable salarié en cabinet
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Re: SARL à l'is, charges passable en banque ou partie double obligée ?
Ecrit le: 29/06/2010 10:46
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Bonjour,

Je ne l'accepte que pour les charges facturées et payées au même moment (frais bancaires, agios..).

Pour les autres charges, cela peut conduire au non respect du principe d'indépendance des exercices (facture datée du 31/12 et CB passée le 03/01...).

C'est évidemment plus rapide, mais pour moi le risque d'erreur est inacceptable.

Cordialement,


--------------------
Vinozzy
ProfilVinozzy
Collaborateur comptable en cabinet
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Collaborateur comptable en cabinet


Re: SARL à l'is, charges passable en banque ou partie double obligée ?
Ecrit le: 06/07/2010 12:01
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Bonjour, d'abord grand merci de vos réponses.

Quand je parlai d'enregistrement d'une facture dans le journal de banque en direct, j'entendai bien sûr celle de la période de tva et/ou de cloture en cours, jamais d'une facture de 12/09 payée en 01/10 (cloture 31/12) qui serai seuelment passée en 2010 : elle sera en compte fournisseur à la cloture, cela va de soi.
Mais pour une facture d'octobre réglée fin octobre ou courant novembre, c'est la même période de bilan, on peut certes avoir un léger décalage tva à l'avantage de l'administration pour les achats de matière...
Ma question était vraiment sur le principe même : existe t-il à votre connaissance une règle interdisant cette pratique, si elle est utilisée avec les gardes fous ci dessus ?

Bonne journée sous le soleil.
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