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Ventes exports

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Thimateo
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Ecrit le: 10/12/2011 22:52
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Bonjour,
Suite à une vente à l'export à un de nos clients pour 3500¤,nous avons encaissé que 3000¤, et pour les 500¤ restants le client BBA nous a envoyé une attestation fiscale pour pouvoir constater les 500¤(qui représente un prélèvement de leur trésor à la source).
Puis-je enregistre l'écriture comme suit :

1.La vente
D411>3500
C706>3500

2.L'encaissement
D512>3000
D444>500
C411>3500

Merci de votre aide

Bien cordialement

Thimateo
Maradhino
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Re: Ventes exports
Ecrit le: 11/12/2011 00:12
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Bonsoir,
La vente à l'export se fait normalement hors taxe. Donc je ne comprends pas pourquoi votre Client vous envoie ce document et s'abstient du réglement.

Pour conclure, il ne faut pas utiliser le compte 444, mais uniquement le 411 et 701. Puis le 512 et le 411 et demander le règlement des 500 ¤.

Merci.


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Thimateo
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Re: Ventes exports
Ecrit le: 11/12/2011 01:35
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Bonsoir,
C'est pour cela que je me permets de vous solliciter.
Apparemment, les 500¤ correspondent à un prélèvement à la source du fisc du pays dans lequel se situe le client (les 500¤ sont un justificatif des 10% de retenue à la source sur la facture de vente).
Comment faire si ce pas de passer les 500¤ en 444?
Merci de votre s'il vous plaît
Thimateo
Maradhino
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Re: Ventes exports
Ecrit le: 11/12/2011 16:32
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Bonjour,

Il faut toujours partir du principe qu'on traite la fiscalité française et le fait que votre client ait subi un prélèvement à la source vous importe peu. Il doit à mon avis régler la totalité du montant et gérer ce prélèvement dans son pays et dans sa comptabilité.

Bonne soirée.


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Thimateo
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Re: Ventes exports
Ecrit le: 11/12/2011 21:01
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Bonsoir,
Merci beaucoup.
Et je trouve cette position plus cohérente.
Merci de votre conseil

Thimateo
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